分公司是非独立核算的,分公司账上还有固定资产,现 问
你好,同学 按照分红的方式转过去的 答
老师,帮忙看下,23年未分配利润期初余额:5307667.77,2 问
您好 这样计算正确的哈 答
老师出差住宿发票可抵扣吗 问
你好,同学,这个计入福利费的话不能的,差旅费用的话是可以的 答
老师,贷款买车的话,那个税可以抵扣吗 问
您好,是公司买货车吗 答
老师,为什么啤酒和黄酒取得时和逾期时不考虑包装 问
您好,主要与它们的税收政策有关。 答
老师,上年预提的费用没有开进来,清算的时候已经返回利润,那我是不是应该在下年做一笔:借:其他应付款-预提费用,贷:利润分配-未分配利润?
答: 是的,你的理解很对
老师,咨询下,如果要给别人的利润,去年的,之前挂账了,但是现在不给他们了,要如何挂账之前的会计挂了其他应付款~某人,利润分配,那现在冲回,利润分配要调到去年年底吧那就会影响今年的利润,今年的就不准了吧我之前是做的利润分配~未分配利润直接挂账 其他应付款~某人,这样做是不是有些问题?现在我是不是之前冲回借:其他应付款~某人贷:利润分配~未分配利润我们是小公司,我就没有把利润分配中分的很细
答: 你好! 可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
发票是2019年的报销款,在2020年4月报销,做账时可不可以直接接利润分配未分配利润贷其他应付款
答: 你好,你单位是执行小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目吗?
非独立核算:分公司上缴利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款-上交利润 上交利润后总公司再已劳务费的方式转分公司,可以吗
年终分配利润的会计分录这样对吗?借:利润分配-应付利润,其他应收款-股息红利;贷:应付利润;第二步:借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-应付利润,交纳时:借:应付利润,贷:现金
我们处理利润是这样走账的:1、利润分配 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 2、分配利润 借:应付利润 贷:其他应付款 3、还款 借:其他应付款 贷:库存现金。请问老师:这第3步的附件我用什么?
年底报表应付款:90万,应收60万,其他应付款110万,其它应收40万,未分配利润—2263万,正常吗?帮我分析下,刚接手