采购部报销单怎么登记记账凭证

采购部的报销单根据用途的不同,填写相关原始凭证进行账务处理,如报销出差费,把出差费相关的住宿发票、交通票等粘贴到经费报销单的后面,然后经企业的财务负责人和企业负责人进行审批,交给财务进行账务处理,
借:销售费用—出差费,
应交税费—应交增值税(进项税),
贷:银行存款。
费用报销单如何填写 问
1、报销部门:根据实际报销的部分填。 2、日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定。 3、单据及附件页数:根据报销的大家张数填。 4、报销项目:根据项目填写。 5、摘要:发票上注明的内容名称。 6、金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数。 7、科目:可以不填。 答
记账凭证错误常用的更正方法 问
记账凭证错误常用的更正方法, (1)划线更正法。在填制凭证、登记账簿过程中,如发现文字或数字记错时,可采用划线更正法进行更正。即先在错误的文字数字上划一红线,然后在划线上方填写正确的记录。在划线时,如果是文字错误,可只划销错误部分;如果是数字上错误,应将全部数字划销,不得只划销错误数字。 答
把已记账凭证如何取消记账 问
1、“取消结账”:在月末结账界面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键,系统将取消这个已结账月份的结账工作。 2、“取消记账”: (1)总帐-期末-对帐,在对帐界面上按 CTRL+H 提示“恢复记帐状态功能已被激活”。 (2)总帐-凭证-恢复记帐前状态,选本月初状态,输入帐套主管密码,点【确定】。 答
记账凭证填制方法 问
根据业务发生的原始单据,填写记账凭证的日期、凭证序号、借贷方向、填写科目名称、金额信息。 答
差旅费报销单属于什么凭证 问
职工出差回来报销需要填写差旅费报销单,差旅费报销单属于单位内部自制的原始凭证,上面有出差日期、地点、时间、金额等栏次。车费和住宿费根据后附的车票和住宿的发票填写金额,出差补助金额根据单位自定的每天标准乘以出差天数填写,出差补助金额不用发票,根据差旅费报销单上面的金额即可税前扣除。 答



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