发票被退回红冲怎么处理

来源: 会计学堂实务 2021/01/07 2973人查看
精选回答

发票被退回红冲怎么处理

发票被退回红冲后主要做如下账务处理:

红字发票记账联做如下分录,

借:应收账款等科目(负数),

贷:主营业务收入(负数),

应交税费—应交增值税(负数)。

再用正确的,新开出来的发票做正确的分录,

借:应收账款或银行存款,

贷:主营业务收入,

应交税费—应交增值税(销项税)。

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