报销差旅费补付现金用什么凭证

报销差旅费补付现金用付款凭证。
借:费用类相关科目,
借:应交税费-应交增值税-进项税额,
贷:其他应收款-(如果原有借款),
贷:库存现金。
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
报销差旅费会计分录 问
报销差旅费会计分录: 借:管理费用—差旅费, 借:销售费用—差旅费, 借:应交税费—应交增值税—进项税额, 贷:银行存款。 答
出差报销差旅费,退回余款的会计分录 问
出差时所借支的差旅费,在借支的时候: 借:其他应收款—XX员工, 贷:现金/银行存款等。 出差回来,根据实际支付的费用和业务类型: 借:管理费用—差旅费—住宿费/餐费等,现金/银行存款(退回的余款金额), 贷:其他应收款—XX员工。 答
报销差旅费的记账凭证怎么填写 问
1、员工出差时借款,其会计分录如下: 借:其他应收款—XX, 贷:库存现金/银行存款。 2、出差回来报销填写凭证,其会计分录如下: 借:管理费用—差旅费, 贷:其他应收款—XX。 3、如有余款,其会计分录如下: 借:库存现金, 贷:其他应收款。 答
报销差旅费会计分录 问
报销差旅费的会计分录如下: 借:管理费用或是销售费用—差旅费, 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款或库存现金。 答
报销差旅费的会计分录怎么写 问
报销差旅费的相关会计分录如下: 财务要根据员工的所属部门对差旅费进行划分,可以计入管理费用、销售费用等科目: 借:管理费用或是销售费用—差旅费, 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款或是库存现金。 答
办公室闫冬出差回来报销差旅费8000元补付现金2000元。怎么编制一张付款凭证和一张转账凭证
答: 借其他应收款——闫冬 贷现金 借管理费用 贷其他应收款——闫冬 现金
李军出差回来,报销差旅费600元,补给现金100元应该计入付款凭证还是收款凭证,该怎么写
答: 你好 你们之前借款是多少钱出去 。 你们支付给员工100 还是员工补100给你们
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
行政部的人上个星期预借了1500元差旅费是以现金支付的。然后今天来报销差旅费1580元。差额以现金补足。应该怎么做记账凭证呢?
答: 借:管理费用--差旅费 1580 贷:其他应收款--XX 1500 库存现金 80
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