工资是综合部的人在算,财务部进行核对, 那么工作审计究竟是 财务部的事情还是综合部的事情?现在存在工资审计报告的接收签字问题
1/1562
2018-10-22
单位财务部凭证装订机坏了,申请买新的装订机报告怎样写?
1/4430
2018-09-04
我们公司让我们财务部写一份年度财务报告,请各位老师和同学帮我一下,有没有这方面的模板
1/578
2019-01-17
(1) A注册会计师认为,即便内部控制存在重大缺陷,也应当对其进行控制测试。(2) A注册会计师发现甲公司财务报告内部控制存在一项重大缺陷,影响范围广泛,因此拟发表保留或否定意见。 (3) A注册会计师在审计过程中识别并累积了3笔错报,共计15万元,由于这些错报均不重大,没有超过财务报表的重要性水平,不予调整。这几种做法恰当吗?不恰当请说明理由
1/1288
2020-07-01
集团公司制企业 开展了财务内部稽核 稽核的主题是收入与成本呢 这个稽核报告应该怎么写
4/140
2024-08-15
内控报告怎么填?
1/810
2019-02-20
农村合作社内部财务制度以及财务管理如何制定
1/823
2019-09-16
当前,我国正在推进资本市场全面深化改革,市场配置资源的决定性作用显著增强,特别是股票发行注册制改革坚持以信息披露为核心,以()为载体的会计信息则是信息披露的重要内容。 A.管理层讨论与分析B.财务会计报告C.内部控制报告D.审计报告
2/6236
2022-06-12
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
我写论文,想研究哪个公司的财务内部控制,但是研究哪个公司是依据什么
1/762
2019-10-25
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
1/3424
2020-06-10
财务分析报告模板哪里有,内账
1/974
2016-09-19
内部控制与控制测试的目标分别是什么
2/1756
2022-04-03
你好,老师我想问一下编制财务会计报告为什么不属于会计核算方法,但是我看书里会计核算方法内容里写了编制财务会计报告呀
1/1711
2019-12-09
57. 下列各项中,企业的内部控制措施包括( )。 A.预算控制 B.会计系统控制 C.运营分析控制 D.信息内部公开 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:ABC 我的答案:ABC 参考解析: 选项ABC,均属于企业内部控制措施; 选项D,属于行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施。 故选ABC。 行政单位内部信息需要公开吗?
1/1347
2020-03-11
一家只有10个人的小公司如何设立财务制度 没有专门的财务部门
1/1424
2019-05-27
非同一控制企业,母公司和子公司之间的内部交易额怎样从财报中计算出来?
1/1247
2020-04-11
老师,财务部门怎么出财务制度?都包括哪些内容,有范本么?
1/517
2020-07-20
公司内部财务制度怎么写,请问有模板吗?关于报销制度等?
1/785
2019-01-06
财务通则和财务部门的职责与权利有什么不同呀一个公司要两种制度吗;我在制定公司财务制度
1/910
2017-03-31