老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
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2023-05-07
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
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2020-08-17
多选 14.在审计过程中,注册会计师可根据需要单独或综合运用( )程序, 以获取充分、适当的审计证据。 A.检查记录或文件和检查有形资产B.观察和询问 C.函证和分析程序D.重新计算或重新执行 15.检查记录或文件可提供可靠程度不同的审计证据,审计证据的可靠性 取决于记录或文件的( )。 A.性质B.来源C.数量D.质量 16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息
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2016-10-09
以下关于利用内部审计人员为审计提供直接协助的说法中,错误的是(  ) A.注册会计师应当从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取书面协议,允许内部审计人员遵循注册会计师的指令,并且被审计单位不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 B.注册会计师应当从内部审计人员处获取书面或口头协议,表明其将按照注册会计师的指令对特定事项保密,并将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师 C.注册会计师应当按规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核 D.注册会计师实施的复核程序应当包括由注册会计师检查内部审计人员执行的部分工作所获取的审计证据
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2024-02-29
内部审计和外部审计的区别是什么和负责什么工作互联网公司
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2018-12-26
海关年报的“是否开展内外部审计”是指帐审还是税审?
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2018-05-26
对于单位来说,外部审计更让人害怕一点还是内部审计
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2017-09-20
内部审计属于会计岗位么
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2016-10-09
物流企业的内部审计是什么
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2023-02-20
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
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2023-08-20
下列各项中,不属于审计业务约定书基本内容的是( )。 A、管理层的责任 B、注册会计师的责任 C、财务报表审计的目标与范围 D、是否对组成部分单独出具审计报告
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2020-03-02
分析下列情况注册会计师独立性是否收到损害,并说明原因 9.K公司2016年年报审计小组成员之一刘静,由于K公司独立董事何绍关系甚密2015年何绍为其私人购车提供了50%的担保贷款。10.今明会计师事务所合伙人张明担任M公司独立董事六年任期届满后,M公司2016年年报审计马上转聘今明会计师事务所进行审计。
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2023-03-10
总公司下各分公司有独立的账务核算,内部的分账需要开票嘛?还是制作内部结算凭证就可以
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2023-03-14
非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费是什么意思
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2019-09-22
注册会计师长期为公司代理记账和代编财务报表 公司聘请他审计2020的财务报表为保持独立性 是否应该回避
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2022-03-09
审计查账,内部审计,查出问题会做什么处理
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2016-11-22
老师好,行政部门对本行业直属国有企业的审计是否属于内部审计?
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2022-02-07
可能损害注册会计师的独立性的因素及情形
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2021-12-18
老师,麻烦问一下,一个单位的年度审计报告和资产清查报告是同一个事务所出具的,有没有违反独立性要求?
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2022-07-13
您好,老师,公司是去年刚成立的,处于亏损10万以上,是否必须请外部审计公司审计?税务局对这块有没有硬性的要求?谢谢。
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2015-05-10