审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关,不是不用了解吗,只需要了解与审计有关的内部控制
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2023-07-25
怎么帮助企业做好内控呢,应该规范哪些流程,制定哪些制度呢?公司是餐饮行业
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2017-04-07
会计制度设计中企业无需自行设计对我报表对吗?如果对的话有相关依据吗
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2019-10-17
会计制度设计的方法是什么?
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2022-03-08
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
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2020-02-26
销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
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2015-12-06
商业企业会计制度是什么内容
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2023-02-24
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是
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2023-03-02
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
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2020-03-02
一个企业具体的内部控制实施情况要在那里去查询呢?
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2019-02-13
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
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2022-10-19
内部控制缺陷包括什么以及如何分辨缺陷成度
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2023-01-26
一个企业具体的内部控制实施情况要在那里去查询呢?
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2019-02-13
老师,内部控制与控制测试的区别和联系是什么
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2022-04-03
检查企业内控制度要从哪些方面检查?具体要怎么检查?
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2018-01-24
投资收益不考虑内部交易 内部交易有专门抵消分录抵消处理,那这个无论是控制,共同控制,合营联营企业的内部交易都会在合并利润表中抵消吗
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2022-12-01
内部控制是什么系统?
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2018-07-23
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
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2020-03-07
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
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2020-03-07
事业单位,有关工程、基建的内控制度?
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2020-03-18