内部审计部门的职能是什么呢?
1/4246
2020-10-31
老师,请教,审批后一部分由保险公司赔偿 一部分转入营业外支出的会计分录怎么写啊[愉快]
1/1272
2019-07-03
下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是(  )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
1/8
2024-06-17
有经验的专业人士,是指会计师事务所内部或外部具有审计实务经验,并且对下列方面有合理了解的人士:(1)审计过程(选项B);(2)审计准则和相关法律法规的规定(选项D);(3)被审计单位所处的经营环境;(4)与被审计单位所处行业相关的会计和审计问题(选项C)。a选项为什么不属于有经验的专业人士?
1/1434
2022-03-28
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是(  )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
1/379
2024-04-04
内部审计属于会计岗位么
1/1423
2016-10-09
审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关,不是不用了解吗,只需要了解与审计有关的内部控制
4/537
2023-07-25
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
1/600
2022-01-23
多选 16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
1/3051
2016-10-09
老师好,幼儿园审计报告提交到那个部门?
2/474
2022-03-11
我刚来国企上班,就要我们审计一个项目部,是修路的,我要从哪里开始准备,都准备那些,怎么,思路怎么样
1/1119
2017-11-08
制单和审核的分别是什么?主办会计,出纳还是财务部经理
1/2707
2021-04-20
多选16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
1/2112
2016-10-09
外企有审计事务所吗?审计事务所和会计事务所的区别?
1/713
2015-11-11
企业所得税汇算清缴必须找外部审计机构吗?可否本企业自己做汇算清缴?
1/1663
2019-04-09
审计外汇存款的审计程序是什么?需要要什么资料?
2/1182
2021-12-17
不是说出了财政部门外,审计税务人民银行证券监管保险监管等部门可以对有关单位的会计资料实施监督
1/772
2022-03-05
外资企业一定要做审计吗?什么样的公司一定要选择做审计或税审?
1/1013
2018-01-18
内部审计关联方交易,因对2019年第四季度关联方审计是在2020年3月做的,4月份外审有调账,导致2019年第四季度数据跟之前3月份做的关联方数据有些出入,是否需要将数据调整为跟外审调整后的数据?
1/325
2020-06-08
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
1/2827
2021-10-03