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内部控制要素是哪五要素?
1/2124
2022-02-17
不属于现金管理内部控制制度的是
1/299
2022-06-16
现金内部控制有哪些要素
2/2185
2021-11-11
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是( )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
1/10
2024-04-04
老师你好,有公司内部财务制度吗
1/422
2019-01-17
商场收银完全由财务部控制,需不需要运营部复核呢?
1/944
2017-06-07
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )
1/8
2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )。
1/366
2024-02-22
请问,在内部控制检查抽样中,如果下属机构都遵循同一控制,抽样原则是什么? 举例:控制A,手工控制,有20家下属机构都遵循(都在财务重要性水平范围内),是不是20家机构都要去测试? 抽样要求,根据是什么指引的哪一条来制定?谢谢!
1/875
2021-12-10
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/5889
2019-05-21
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
1/1140
2017-06-04
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
1/740
2020-03-02
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
1/336
2020-02-28
我想要一份商超的企业内控流程,财务的付款制度
1/205
2023-06-08
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
1/361
2023-08-18
老师您好,财务管理专业毕业论文关于中小企业的,存货管理和采购业务的内部控制哪个好写?
1/642
2021-12-17
企业内部控制措施包括什么?
1/11220
2022-03-25
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
1/2736
2021-08-07
老师,选项A预算控制不也是属于企业内部控制措施吗?
2/1719
2018-01-03
学堂有没有制定企业内部财务制度的课程呢?
1/945
2020-02-07
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