老师,公司委托中介机构对公司设计logo评审服务,内容包括:评审费,制作设计,会议费,住宿费等 我如何入账管理费用一宣传费
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2020-03-20
合同评审及审核对下计价时财务人员应重点关注的事项有哪些呢?
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2018-07-22
内部来源获取的审计证据和外部来源获取的审计证据不一致注册会计师为什么应该采取内部证据
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2021-01-04
10. 了解被审计单位及其环境,主要包括以下内容:()多选 A.行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B.被审计单位的性质 C.对会计政策的选择和运用 D.被审计单位的目标、战略以及相关经营风险 E.被审计单位财务业绩的衡量和评价
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2024-02-29
如何对分厂进行内部审计
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2017-06-07
内部控制属于审计程序吗
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2023-12-18
内部审计报告上由谁签字
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2024-01-19
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
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2020-12-10
信息化对内部审计的影响
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2023-02-24
内部审计可以做竣工财务决算审计的政策依据
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2023-05-15
老师,我想请问一下,国家审计,国际审计,内部审计和注会审计发展先后顺序
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2021-07-17
互联网金融内部审计负责内容是什么
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2018-12-26
5、小企业应当结合自身实际情况和管理需要建立适当的内部控制监督机制,对内部控制的建立与实施情况进行( )。 A不定期评价 B日常监督 C定期评价 D日常监督和定期评价 单选题,该选哪个?
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2019-10-22
高级审计师报评审要求
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2024-03-20
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
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2021-07-04
老师你好,请问这个审计评估费200万为什么计入成本呢
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2020-02-18
内部审计和外部审计的区别是什么和负责什么工作互联网公司
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2018-12-26
财政部会计资格评价中心注册
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2023-02-22
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
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2020-08-17
老师。审计证据充分性的影响因素中 评估的重大错报风险和充分性是什么关系 正向反向?
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2021-08-22