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老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
1/1892
2021-07-22
企业的内部控制制度包括那些内容?
1/3590
2020-05-23
内部控制制度汇编》、《内部控制工作手册,老师这个是什么意思?要往财政局报送
1/1017
2020-11-16
仓库流程怎么内部控制呢?因为总会少货。
1/632
2017-06-26
企业有哪些内部控制制度?
1/600
2017-06-07
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
1/1126
2022-10-19
控制?共同控制?还是重大影响 这个怎么区分的?有什么标准吗?
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2021-09-18
关于信息技术对审计的影响,下列说法中错误的是( )。 A、信息技术在企业中的应用改变了注册会计师进行风险评估和了解内部控制的原则性要求 B、信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程及信息系统相关方面的复杂度成正向变动关系 C、尽管注册会计师不依赖信息系统,但仍需了解信息技术一般控制 D、和人工控制一样,自动系统控制同样关注信息处理的四个要素:完整性、准确性、存在和发生
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2020-03-02
有学校的内部控制制度吗?
1/578
2018-08-02
单位内部控制制度是什么
1/477
2023-02-20
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
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2023-08-01
防伪税控系统增值税抵扣标准是什么?
1/1544
2017-06-08
我国会计体系的具体会计准则包括
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2022-02-27
一个企业具体的内部控制实施情况要在那里去查询呢?
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2019-02-13
下列各项中,体现注册会计师在信息化环境下面临的挑战的有( )。 A、对业务流程开展和内部控制运作的理解 B、对信息系统相关审计风险的认识 C、审计范围的确定 D、审计内容的变化
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2020-03-02
财务在内部成本控制中如何发挥作用,具体的操作方案
1/990
2019-02-22
一个企业具体的内部控制实施情况要在那里去查询呢?
2/3107
2019-02-13
下列因素中,注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,可能考虑的有( )。 A、管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议 B、管理层是否及时纠正控制运行中的偏差 C、管理层根据监管机构的报告及建议是否及时采取纠正措施 D、是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门
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2020-03-02
老师好,我想了解一下关于企业会计制度设计中内部控制制度设计怎么做,从哪些方面入手
1/657
2019-10-23
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
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2020-07-27
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