上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
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2021-01-04
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
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2020-12-29
在什么样的情况下,接了审计业务,就不能再接受内部审计业务
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2019-10-11
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有(  )
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2024-02-08
国内注册内部审计师(CCIA)有用吗,证书能得到认可吗?
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2017-06-07
简述审计报告的含义及审计报告的基本内容?
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2017-06-07
简述审计报告的含义及审计报告的基本内容?
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2017-06-07
单位内部自己审计备品备件,采购审计清单主要包括什么东西
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2022-03-04
企业采购部内审主要审什么
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2021-10-29
单位内部审计为什么不属于会计工作岗位?
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2018-09-28
对会计资料定期进行内部审计是单位会计部门的职责所在?
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2020-03-11
重做产品(rework)的成本算内部成本还是外部成本?
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2018-05-28
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
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2020-06-15
年审合并调整计算表里面内部交易低消,内部往来抵消和内部投资抵消都是什么?怎么做?
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2017-11-09
纳税筹划与企业内部审计是一回事吗?
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2015-11-12
关于内部审计舞弊的上市公司有哪些?
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2020-06-01
现在考内部审计需要具备什么条件呢
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2019-07-19
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
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2019-12-21
公司内部帐审核应该找谁审核
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2019-04-03
老师好,请问公司组织内部审计的目的?
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2020-02-13