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单位内部自己审计备品备件,采购审计清单主要包括什么东西
2/627
2022-03-04
企业采购部内审主要审什么
1/1563
2021-10-29
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
1/740
2020-03-02
挂职的注册会计师在所内没有任何职务,且该所没有从业人员,挂职的注册会计师是否就不能出具审计报告?另外审计报告为什么不出具18、19年年检章?是否因为无从业人员?
1/374
2020-06-28
单位内部审计为什么不属于会计工作岗位?
1/2311
2018-09-28
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
1/1032
2020-06-15
纳税筹划与企业内部审计是一回事吗?
1/692
2015-11-12
年审合并调整计算表里面内部交易低消,内部往来抵消和内部投资抵消都是什么?怎么做?
1/1330
2017-11-09
关于内部审计舞弊的上市公司有哪些?
1/2059
2020-06-01
现在考内部审计需要具备什么条件呢
1/945
2019-07-19
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
公司内部帐审核应该找谁审核
1/1457
2019-04-03
老师好,请问公司组织内部审计的目的?
1/241
2020-02-13
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
1/782
2021-06-24
国际注册内部审计师属于高级证书吗
2/568
2023-03-31
15.下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
1/967
2024-02-07
审计风险评估和对被审单位内部环境的链接可以利用以前审计工作的结果吗
2/605
2022-07-26
地产公司内账有数据盖章签字可以当凭证用吗,针对自己内部人看。审计公司出具的审计
1/781
2018-09-18
下列关于信息技术对审计过程的影响主要体现在( )。 A、对审计线索的影响 B、对审计技术手段的影响 C、对内部控制的影响 D、对审计内容的影响
1/1451
2020-03-02
内部审计:企业的资产使用低效问题(比如车)应当如何处理(如何审计)?
3/846
2021-12-15
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