根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
1/769
2015-12-01
中小企业融资管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计信息化、内部控制方向,那个方向的毕业论文好写?
1/940
2019-11-15
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
1/4922
2020-02-27
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
1/121
2023-12-29
单位内部控制报告怎样编制呢?
2/1233
2019-02-25
提问计算过程,舞弊手段,内部控制的建议
1/81
2021-12-22
"会计师事务所为了避免承担管理层职责,不得向属于公众利益实体的审计客户提供的内部审计服务有(  )。 A.负责设计、执行和维护内部控制 B.提供内部审计外包服务 C.指导该客户内部审计人员的工作并对其负责 D.执行构成内部控制组成部分的程序"
1/183
2023-03-07
"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括(  )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
1/263
2023-03-07
内部控制的职责分离有哪些 长期合同损失的会计核算怎么理解
1/670
2017-07-05
了解内部控制有哪些方面涉及了重大职业判断呢?
1/527
2023-07-22
内部控制采用的方法询问,观察,检查和穿行测试,穿行测试和重新执行的区别是什么?
1/6495
2020-02-17
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
1/1854
2021-07-04
销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
1/3400
2015-12-06
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
1/987
2020-02-26
内部控制要素间的关系
1/5260
2022-01-25
请问为什么没有录制第一章的第四节(会计职业道德)和第五节的(内部控制基础)?
1/584
2022-12-11
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是
1/8
2023-03-02
3、下列有关发现抽样的说法错误的是(  )。 A、发现抽样的目的是至少发现一个具有特定特征的项目 B、发现抽样可以看作是样本的审计结果 C、发现抽样是对总体发表意见 D、发现抽样中,常用的抽取样本方法有两种:随机抽样和货币单位发现抽样  A        B        C        D        E       4、以下不属于内部控制评价报告至少应当披露的内容的是(  )。 A、内部控制评价工作的总体情况 B、内部控制评价的范围 C、内部控制缺陷及其认定情况 D、内部评价的结果 单选题
1/1175
2020-03-30
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
2/1429
2021-01-03
老师,内部控制与控制测试的区别和联系是什么
1/1481
2022-04-03