如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
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2023-08-18
42单选题:内部控制报告应当包括行政事业单位内部控制的建立与实施、覆盖单位层面和业务层面各类经济业务活动,能够综合反映行政事业单位的内部控制建设情况,指的是行政事业单位编制内部控制报告应当遵循的( )原则。 A、全面性 B、重要性 C、客观性 D、规范性
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2024-11-26
请问,在内部控制检查抽样中,如果下属机构都遵循同一控制,抽样原则是什么? 举例:控制A,手工控制,有20家下属机构都遵循(都在财务重要性水平范围内),是不是20家机构都要去测试? 抽样要求,根据是什么指引的哪一条来制定?谢谢!
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2021-12-10
1.事业单位收入的确认条件? 2.自制原始凭证审核内容? 3.事业单位内部控制薄弱的原因?
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2021-06-09
老师好,选题6“某类企业税务风险内部控制研究”首先写某类企业可能产生的税务风险,其次写产生税务风险的影响因素,其次写内部控制对税务风险的作用,其次进行企业税务风险内部控制设计(或从企业内部控制的角度出发,提出了防范税务风险的方法。 )急求这方面的一篇论文
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2020-10-22
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
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2023-07-14
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
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2019-03-30
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
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2019-02-25
老师,内部审计与内控的区别是什么?
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2019-02-28
企业内部审计内容包括哪些
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2019-09-28
如果仅通过实质性程序无法应对重大错报风险,则注册会计师应当要了解企业的内部控制,但如果了解内部控制之后,认为控制的运行是无效的(设计不合理或没有执行),此时就要考虑对审计意见的影响。我这样想对吗?
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2023-08-20
举例说明国有企业内部控制中的事前控制的业务类型,应如何设置
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2021-05-19
推动企业内部控制发展的动力是什么?
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2015-11-13
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
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2016-11-01
;老师有没有企业内部控制的案列范文
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2023-03-15
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
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2018-01-03
企业向客户开具销售发票通常需要设计哪些内部控制?
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2023-03-08
什么规模,类型的企业需要公司内部审计?一般1000人的企业需要公司内部审计吗?
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2018-10-14
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
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2023-08-01
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
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2020-03-02