注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-27
1.从内部审计的职能提升内部审计的层次不包括( )。 评价 鉴证 计算 咨询
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2021-06-27
审计部门来公司审计报销车费 餐费 住宿费 是全部计入业务招待费吗?
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2019-03-05
多选题 内部审计开展的范围,一般包括: A 风险管理审计 B 专项审计 C 公司治理审计 D 财务审计
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2020-07-01
年末的审计报告是审计的内账还是外账
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2017-11-06
内部审计及数据分析的内容,根据审计内容及跨部门数据支持需求执行,每月闭环上月审计项目的执行效果,老师您好,请问有这部分相关工作内容的课件吗?
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2016-07-18
公司破产被执行清算,有关审计的部门会对哪些地方着重审计?例如股东抽逃资金,怎么审查?
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2019-08-25
一般审计人员来公司审计,需要准备哪些资料,是分校,审计人员目前在总部审计,后期还要到分校审计,分校的账是交给代账公司打理的,到时需要准备哪些
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2017-07-18
收到审计发来的年终盘点计划要发给哪些部门,财务要做好盘点的哪些工作,盘点单有什么作用?没做过,请详细说明,非常感谢
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2016-12-20
昨天我打电话问我们当时会计考试资格审核的部门电话,他们说报名表上还有盖单位公章
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2018-11-07
初级会计,咨询您一个问题,我报名成功了,报名表也打出来了,那个表单位盖章后是不是还得交给有关部门审核?什么时候交?
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2020-06-29
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-29
想问一下外部审计后,2018年需要调账是否要在今年的帐务里调账呢,
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2019-03-22
我报名那里填写的是学校,区。审核通过,可以缴费了。但是信息采集那里我所属会计管理部门也写了区,审核不通过让改成县。如果改了县,那我考试去哪里,需要改什么
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2025-01-13
老师,问下公司准备请审计部门来做资产评估。都来审计什么呢?我需要提供哪些资料?没有接触过。
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2020-03-24
集团审计员和组成部分审计员有什么区别?
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2019-11-04
什么是会计内部审计
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2015-12-23
公司依法申请审计部门对公司财务出具的审计报告是否合法?民诉法中有那几条?
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2015-09-30
内部控制审计的范围严格限定在财务报告内部控制审计 为什么
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2024-01-27
审计查账,内部审计,查出问题会做什么处理
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2016-11-22