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标准成本会计制度的实施应由哪些步骤构成
1/1856
2015-10-17
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
2/880
2021-06-15
提高经营效率和效果是内部控制的终极目标 这句话对吗
1/916
2015-09-29
老师,国税网是企业会计制度(2001)科目体系选择小企业会计准则,还2007新会计准则?
7/1139
2018-11-02
行政事业单位内部控制报告系统封面为差怎么办
1/1401
2020-07-04
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
4/575
2023-08-20
有没有学校的费用控制标准?!!
1/539
2019-01-09
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师对财务报表整体可审计性产生疑问 的是 ()。 a被审计单位没有书面的内部控制 b管理层凌驾于内部控制之上 c管理层诚信存在严重问题 d管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷 请选择并解释下考点~
1/562
2023-07-14
我国会计准则体系中存在哪些逻辑上内在不一致
1/112
2023-04-24
老师,单位内部控制里的归口管理具体是指什么
1/1280
2022-01-09
一家中小型商贸企业在金蝶系统建账,但建的是内账以下会计科目体系中,应该选择哪一种?敬请指导谢谢!1、企业会计制度科目2、小企业会计制度科目3、新会计准则科目4、2013小企业会计准则科目
1/1083
2018-09-28
我家主营叉车经营租赁,销售利润率控制在什么范围内才符合行业标准,不会引起税务关注
2/946
2016-05-27
什么是会计系统控制?
1/1517
2019-01-30
题目四:内部控制体系改进循环PDCA理论中的A是指( ) A. 组建Assemble B. 稽核Audit C. 行动Action D. 适应Adaptation
2/306
2023-06-29
了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有穿行测试才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
1/5334
2020-08-14
质控部属于制造部门,经办的ISO13485质量体系认证费入什么科目?
1/1209
2014-10-10
15.小企业的现金管理内部控制制度一般包括( )。 A.内部牵制制度 B.现金开支授权批准制度 C.日清月结制度 D.现金清查制度
1/1659
2020-07-21
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )
1/8
2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )。
1/366
2024-02-22
为什么说企业层面的控制要按照资金活动链条来写?企业层面的内部控制包括组织架构控制、发展战略控制、人力资源控制、社会责任控制、企业文化控制,这些控制和资金活动也没有直接关系啊老师,求解答
1/1231
2019-10-11
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