老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
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2023-12-29
下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有( )。 A不相容岗位相互分离 B归口管理 C预算控制 D绩效考评控制 老师,请问行政事业单位内部控制和企业内部控制的区分点在哪里呢?
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2019-10-22
单位内部控制报告怎样编制呢?
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2019-02-25
提问计算过程,舞弊手段,内部控制的建议
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2021-12-22
内部控制的职责分离有哪些 长期合同损失的会计核算怎么理解
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2017-07-05
"会计师事务所为了避免承担管理层职责,不得向属于公众利益实体的审计客户提供的内部审计服务有(  )。 A.负责设计、执行和维护内部控制 B.提供内部审计外包服务 C.指导该客户内部审计人员的工作并对其负责 D.执行构成内部控制组成部分的程序"
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2023-03-07
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
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2021-07-04
销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
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2015-12-06
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
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2020-02-26
内部控制要素间的关系
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2022-01-25
请问为什么没有录制第一章的第四节(会计职业道德)和第五节的(内部控制基础)?
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2022-12-11
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是
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2023-03-02
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
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2021-01-03
老师,内部控制与控制测试的区别和联系是什么
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2022-04-03
内部控制的目标有哪些
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2022-01-24
如何完善财务管理内部控制制度?
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2021-04-19
选项B,注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。注册会计师应当沟通其注意到的值得关注的内控内部控制缺陷,而不是所有的内部缺陷,所以选项C错误。 老师好,这是一道题的解析。感觉B项解析和C项解析前后矛盾,CPA到底用不用和管理层沟通所有的内部控制缺陷呢?
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2019-09-05
老师,关于企业内部控制措施和行政单位内部控制方法的区别,如果问属于行政事业单位内部控制的有,1不相容职务分离控制2授权审批控制,这两个可以选吗,感觉意思差不多,就是几个字的区别
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2020-04-10
13.了解内部控制流程相关底稿,应该记录清楚以下事项:()(多选) A.业务流程 B.关键内部控制 C.控制目标 D.审计人员穿行测试过程 E.控制是否得到执行的结论 F.是否进行控制测试,及理由
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2024-02-29
投资收益不考虑内部交易 内部交易有专门抵消分录抵消处理,那这个无论是控制,共同控制,合营联营企业的内部交易都会在合并利润表中抵消吗
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2022-12-01