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下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有( )。 A不相容岗位相互分离 B归口管理 C预算控制 D绩效考评控制 老师,请问行政事业单位内部控制和企业内部控制的区分点在哪里呢?
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2019-10-22
企业 和事业的单位内部控制各是什么
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2020-01-28
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
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2023-08-18
实务操作中,软件研发企业研发支出资本化和费用化的分界点是以什么为准区分?需要企业内部出相关制度或者文件吗?
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2019-02-17
中小企业真账实操及内控流程不能下载
1/636
2017-03-05
小规模纳税人的税负率是多少?企业所得税的税负率一般控制在什么范围内呢
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2018-12-21
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
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2020-03-07
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
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2020-03-07
庞大集团财务舞弊事件中企业内部控制有哪些缺陷
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2024-12-11
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
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2020-03-02
实务工作中,企业控制成本费用的方法有哪些?
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2020-12-13
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
2/1093
2021-06-15
内部控制的概念,作用和目标
1/3002
2022-01-25
老师,企业内部食堂怎么操作?
1/582
2020-03-03
经营范围内有设计、制作、代理、发布国内广告业务等 能开制作费吗
1/3146
2019-04-24
小规模企业 做拍摄制作和摄影器材租赁,开出去拍摄制作费30万,没进项,只给了十几个人的身份证号,问:人工占比控制在多少? 毛利或利润有控制范围吗,控制多少?
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2018-11-10
老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
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2022-08-09
多选题会计监督制度不包括 A会计核算制度B会计监督管理办法c会计机构和会计人员制度d会计工作管理制度e内部会计控制规范
1/594
2022-09-24
想了解会计基础工作规范中的内部会计管理制度听哪个课
1/262
2020-06-20
下列关于进一步审计程序的说法中,不正确的有( )。 A、注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试 B、注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高,需要实施实质性程序的范围越小 C、无论选择何种进一步审计程序方案,注册会计师都应当对所有重大的各类交易、账户余额和披露设计和实施实质性程序 D、当针对其他控制获取审计证据的充分性和适当性较低时,测试该控制的范围可适当缩小
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2020-03-07
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