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建筑企业有外地预缴,预缴的是一般项目,这个月简易计税项目需要交增值税,这个预缴款可以填增值税附表四抵减简易计税的税额吗?
1/957
2020-05-07
建筑企业有外地预缴,预缴的是一般项目,这个月简易计税项目需要交增值税,这个预缴款可以填增值税附表四抵减简易计税的税额吗?
4/841
2020-05-07
小规模,专票不含税16万,普票不含税17万,一共应交增值税1万多,因为代开时预交了4千多,报税时只交了6000,那么附加税按1万交还是按6000交?
1/423
2019-01-14
异地施工预缴税费记哪里
1/553
2017-01-10
计提2月应交的增值税分录是:应交税费,应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费,未交增值税,那3月交的时候借:应交税费——未交增值税,贷银行存款,对吗?那这样的话应交税费,应交增值税,转出未交增值税不是一直有余额吗?
1/428
2018-04-09
建筑工程异地预缴个税以公司名义交和以个人名义交有什么区别?
1/1281
2020-03-30
应纳税所得额和预计负债这里都有怎么样关系? 一做题又是所得税又是预计负债我就完了 比如说保修费用冲减了预计负债,本期抵税的是冲减掉的保修费的金额是这个意思吗? 余下的预计负债还在账不影响交所得税 就是说预计负债单纯的在账面上有余额的时候,我不用管,如果题里说预计负债转到销售费用上,这笔转出来的款是可以抵减所得税的是这样吗?和那个坏账准备一样的吧
1/2756
2020-08-24
老师,我之前因为当月没有销项只有进项所以,我当时将进项税计入待认证进项税; 当时 借:管理费用--差旅费 应交税费——应交增值税(待认证进项税)贷:其他应付款, 那我现在需要交销项税是不是转出来就是;借:应交税费——应交增值税(进项税) 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税); 结转增值税时;借:应交税费——应交增值税(销项税) 贷:应税税费——应交增值税(进项税) 应交税费——未交增值税 次月初交税时:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2/221
2023-03-23
老师:厂家给我们的返利是采取开红字发票的方式,没有转款我们,我做的分录是:借:库存商品(红字)应交税费-增值税进项(红字)贷:预付账款(红字)这样对吗?
3/1572
2020-11-24
税局认定信息是税种印花税,税目技术合同,按次,,我们是小规模纳税人,有个跨区域涉税事项,是建筑安装,月销售不超10万免预交增值税,那我们还预交印花税吗
1/496
2019-12-21
老师 工会经费可以经过应交税费核算吗
1/3317
2019-08-29
水电费分摊计到应交税费-应交增值税-销项是什么意思
1/487
2022-02-09
老师好! 月末进项税和销项税都要做反方向的转出,这样做对吗例如:一.借:应交税费-应交增值税-销项税额500 贷:应交税费-应交增值税-进项税额200,贷:应交税费-未交增值税300 二:应交税费-应交增值税-销项税额500 贷应交税费-未交增值税500 借:应交税费-未交增值税200 贷:应交税费-应交增值税-进项税额200 然后转出未交增值税应该怎么做会计分录呢?谢谢老师
1/764
2020-10-22
第四季度企业所得税需要预交吗?还是可以等到汇算清缴的时候交?
1/3219
2019-01-17
本月进项不够,然后用了增值税附表四预缴增值税来抵减,用附表四的预缴增值税抵减还要交附加税吗?
1/1132
2018-07-10
老师,我计提本月增值税,借应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷应交税费_未交增值税 等下月我交钱时 借应交税费_未交增值税 贷银行存款对吗
1/881
2020-01-13
甲公司向乙公司购买火锅底料,价值30000,在运输过程中产生费用520元 借:在途物资30520 贷:应交税费3900 请问为什么是3900 怎么算的
1/710
2020-07-21
为什么消费品再加工后直接向外销售消费税要进成本?为什么消费品再加工后用于连续生产消费稅要记应交税费
1/2449
2017-01-12
老师,我刚接手的账上,一直挂着“应交税费-工会经费9.6元”的年初余额,一直挂帐也不合适吧,应该怎么做?
1/773
2019-10-28
老师:超市搞活动,充100送100,作为超市方收到钱是借:银存 贷:预收账款 消费时 借:预收账款 销售费用 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税)?对吗?那在买方收到发票实际是200,这差额100计入什么科目?营业外收入?
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2021-11-23
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