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垮区域涉税工程服务,是必须在项目当地预缴增值税及附加税吗?
1/879
2019-02-25
小规模纳税人,不涉及交增值税的,会计科目还需要做应交增值税得会计科目么,需要做的快,期末不交怎么结转
1/666
2018-09-25
你好,请问下,新开的厂房,进项多,抵扣和没抵扣的代账会计都结转到了一起,借:应交税费-销项,贷:应交税费-未交增值税,借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-进项,现在我想将进项中的抵扣过的和未抵扣的分开,应该怎么调整
1/464
2019-10-22
如进项税额大于销项税额,则月末应交税费\增值税也可以有借方余额是吗?
1/574
2019-05-07
老师早上好,请教一个问题:我单位有个在建工程项目,取得得专用票需要分两年抵扣,怎么做分录。假如:1、借:在建工程9900,借:应交税金-应交增值税进项税额100。贷:银行存款10000?谢谢
2/649
2016-12-08
为什么预算会计记账不用货币资金——零余额账户用款额度???谢谢老师 某事业单位从外地购入一批经营性生产所用材料200千克,单价为50元,总价款为10 000元,增值税进项税额1 700元。材料已发出,单位已通过零余额账户转账支付货款。 财务会计记账: 借:在途物品 10 000 应交增值税——应交税费(进项税额) 1 700 贷:零余额账户用款额度 11 700 预算会计记账: 借:事业支出 11 700 贷:资金结存——货币资金 11 700
1/472
2020-02-23
这个40499.55是二月的欠交增值税,4月不知道事务所怎么弄的,在表二的21栏里面,这个要进行处理吗?应交税费-未交增值税 应交税费-应交增值税-进项税额转出 这样做可以吗?
1/482
2018-05-31
8月份,收到车辆保单发票,分录做的是借:预付账款-待摊费用4811,借:应交税费(应交增值税进项税额)289,贷:银行存款5100,10月份单位车辆退保,退了3100元,该如何做账10月份,10月份发票开红字发票了
1/517
2019-10-15
假如专票对方本月给我们开了,我们下月不勾选抵扣,本月做分录怎么做,购进时借管理费用办公费应交税费应交增值税进项税额贷银行存款,结转税费的时候怎么做
3/559
2022-04-03
老师,我前几月的财务费用已经做了 借:财务费用200 贷:银行200 我现在从银行开回来了一部分手续费的专票127元(其中税额7.19),我现在应该怎么处理这个进账票 借:应交税费-应交增值税进项税额 7.19 贷:财务费用7.19 这样对吗
1/718
2021-08-20
老师,请问这笔费用做了福利费进项转出的分录怎么写呢,谢谢 。借:管理费用-评审费 2000 应交税费-应交增值税进项税额 260 贷:应付账款-某某公司
1/526
2020-07-22
老师 麻烦为一下 月饼的进项专票当月没抵扣 三月后认证抵扣的 那是在抵扣完的当月做进项税额转出一张凭证吧 分录是 借 应交税费-未交增值税么 贷::应交税费--应交增值税-进项税额转出 对么 ?
1/706
2018-12-13
老师,这里预付账款之前已经付了4万,为什么这次不是,借:库存商品, 应交税费应交增值税进项税额 贷:预付账款4万 应付账款(减去4万就可以了)
6/891
2022-03-08
专项储备纳税调增反应在三、资产类调整项目 其他下,对吗?
1/2336
2018-05-02
应交增值税的计税依据是:销项-进项-减免税款金额? 城建税的计税依据是:销项-进项+减免税款金额吗?
1/2102
2017-04-07
增值税销项税做了,进项税做了,要交的增值税分录怎么做呢
1/1457
2018-02-18
增值税加计递减缴纳时,账务处理直接计入其他收益,那还需要用应交税费-应交增值税(增值税加计递减)科目来体现吗?我们之前的会计是除了在缴纳的时候做:借:应交税费-未交增值 贷:银行存款与其他收益 借:应交税费-应交增值是(增值税加计递减)贷:其他业务收入(加计递减收益)
1/1357
2020-01-10
题目需要详细看图片, 要求:计算该集团本月应缴纳的增值税税额(分别计算进项税额、销项税额、还是进项税额转出?),并做会计分录。 急交,急做的。认真对待。
4/449
2020-04-02
老师 请问如果2020.1-3月营业收入不足30万元,还需要“将对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在主表第16栏“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次”填补这个吗
4/1314
2020-04-24
如果设备是在增值税转型后购入者,转让时应计算销项税。这个转型的时间点是?
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2019-08-26
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