老师 比喻说5000的总款 客户先付2000,那我是先 借:银行存款2000 贷:预收账款2000 下月或者本月在收到客户尾款3000 就是也是做同样的分录吗?
1/1076
2019-08-19
之前收到款做了借银行存款贷预收账款,现在开了发票要怎么做,
2/855
2021-09-30
日元进账时,借,银行存款,日元户,贷,应收账款应收账款按那个金额计入
1/1001
2017-04-26
摘要写得销售货物退回,借:应收账款贷:银行存款是啥情况呢?不明白
1/1614
2019-09-27
购买原材料时 借 原材料 贷应付账款 摘要写购入原材料 那付款时 借 应付账款 贷 银行存款 这个摘要该怎么写
1/3544
2018-08-28
用预付账款购买商品时,商品的增值税也是预付款项吗,还是银行存款
1/2845
2019-11-07
老师,预付救灾修复款,借:应收账款贷:银行存款怎么理解
1/820
2021-10-08
给工地供货,一直是借银行存款,贷应收账款-工地。当工地完工时,还要做其他分录吗?
1/616
2018-09-05
我们公司是批发市场,主营是将摊位租给商户,收到租金做借:银行存款 贷:预收账款/摊位合作经营费/张三(这个暂时是做到预收账款中)现在商户张三把摊位转让给李四了怎么做账。以前的会计是像照片中那样做的,我有些看不懂。我认为是把预收张三的转到预收李四的就行了,也就是借:预收账款/摊位合作经营费/张三 贷:预收账款/摊位合作经营费/李四。不知道是不是可以这样做,我要最正规的处理方式,急急急,老师花点时间研究一下,万分感谢
1/978
2016-11-29
收到销售货款,发票未开,货未发 借:银行存款 贷:应收账款 这样可以吗?
1/922
2018-01-06
有家供应商,去年预付了一点款,然后期初建账的时候并没有把没有付款的尾款列进去,现在付尾款,我要借应付账款,贷银行存款么?
1/945
2018-08-15
我们上个月收的购房款 借 银行存款 50万 贷 预收账款 -预收房款 50万 这个月他退房了 借 银行存款 负数 50万 贷 预收账款 -预收房款 负数 50万 对吗
1/818
2017-03-28
老师,我这边月底收到客户的预付货款,当时做了借 :银行存款 贷:预收账款 次月中旬,账单核对好了,然后她打了尾款过来,我该怎么做账
1/778
2020-07-07
银行存款贷应收账款的经济业务
1/2785
2021-11-11
客户转账给的货款定金,是银行存款增加,不是应该在借方吗?为何那个查询明细显示的是金额在贷方呢?这笔业务的分录是 借:银行存款 16000 贷:预收账款 16000
1/798
2019-03-01
下列可使企业负债增加的有( ) A.向购买方预收货款 B.以银行存款购入机器设备 C.以银行存款购入企业债券 D.由银行借入短期借款 A选项不是很理解
4/1296
2017-04-20
付款多付退回可以借应收账款贷银行存款
1/1413
2020-01-04
老师,问一下,我在2019年12月开了一张发票给A客户,金额3000元,但客户汇款的时候用A公司汇了2000元,用B公司汇了1000元,我到现在都以为A公司还有1000元没汇进来,应收账款借方挂着1000元,不清楚B公司是他们的公司,所以也做了一笔,贷:应收账款1000元,借:银行存款1000元,所以导致两个公司都挂着应收账款,一个借方,一个贷方,现在要怎么处理?
1/628
2020-06-16
答案选D。为什C是正确的,除非风险低,不重要之外,银行存款,应收账款不是必须函证吗?总不能所有的都不重要吧。
1/1458
2020-05-15
在12月份收到一笔预收款 分录是:借银行存款 贷 预收账款;那收到尾款要怎样处理了,
1/909
2019-01-16