个税用计提吗 我们公司员工个税由公司承担 分录我该怎么做 工资计提做的 借:管理费用工资 贷应付薪酬 支付做的 借应付薪酬贷 银存
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2018-01-09
老师,你好,问下公司收到评审费,借:银行存款、 贷;应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 另外一种分录是这样的:先确认收入借,应收账款 贷:主营业务收入 然后收到款项在做分录:借,银行存款 贷;应收账款 。这两张做法有什么区别?
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2022-10-10
8月13号通过网银支付爱信诺防伪税控服务费480,其中技术服务费280可全额抵扣,200是年服务费,会计分录该怎么做呢,怎么入账呢?
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2018-09-11
请问交了金税盘维护费,但是我们属于点销户,可以申请退款,请问怎么做分录呢?交款式借:其他应收款–航天维护费280,贷:银行存款280 收到退款:借:银行存款280,贷其他应收款280吗?
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2019-09-04
报销餐饮费贷方其他应收款,支付服务费用其他应付款,分不清楚,报销餐饮费为啥不用其他应收款
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2024-05-16
外贸出口退税分录,计提的时候,借方,其他营收款出退税,贷方,应交税费出口退税。收到的时候,借方,银行存款,贷方,其他营收款出口退税。这样其他应收款平了,应交税费不是挂在贷方了,怎么平
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2018-05-03
老师您好、我们单位12月份预付了15600材料款、我看会计记的借:其他应收款 贷:银行我感觉怎么不对路呢?不是应该借:预付款 贷银行吗?这个月发票回来应该是借:制造费—材料费 贷:预付账款吗?
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2022-01-10
老师,计账科目错误,跨年度更正,原凭证借 主营业务成本 贷 银行存款 应付账款 更正后凭证借 长期待摊费用 贷银行存款 应付账款 请问更正时可不可以红字冲借 主营业务成本 贷 长期待摊费用?
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2019-08-06
老师不应该是:借:其他应付款1000 管理费用1000 贷:银行存款2000
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2016-01-04
老师预交了一年的费用 分录是借 预付账款 贷银行存款吗
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2021-07-30
研发费用中的购进材料,贷方是其他应付款还是应付账款?
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2019-08-12
工会经费可以这么做吗?1.借管理费用 贷应付职工薪酬 2.借应付职工薪酬 贷银行存款
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2017-03-19
电脑价格没超5000,当月做行不行? 借:固定资产 贷:银行存款 借:管理费用-办公费 贷:固定资产
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2019-11-01
你好,在公司上班,老板承诺赠予20%股份,但是后面又说因为我没有出资,如果转让给我会让其他股东有意见,说每月会给我看账面分红,我怕他是套路,请问我该怎么办
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2021-02-26
建筑行业,我们是被挂靠方,挂靠方与其它公司签订采砂合同,销售方不愿意增加工程名称、工程地点及税票的约定,那我公司要求被挂靠给我们写一个承诺书,怎么写
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2019-09-10
10万收入,借银行存款10万,贷主营业务收入97087.38,贷应交税费/应交增殖税(销项税额)2912.62,税没交第二张凭证要不要再借应交税费/应交增殖税(销项税额),贷其他应付款(应交税费)
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2017-04-05
刚开始做税务账,对于我们没有开发票的收入以及对方没有开票的支出,我做什么。 收到对方款:借银行贷应收账款 支付货款借应付贷银行 给对方开票借应收账款贷主营业务收入应交税费 对方给我们开票。借库存商品应交税费贷应付账款对吗
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2020-02-26
贷款放款和贷款还款的会计分录怎么写
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2020-07-09
老师,坏账处理时做了这个分录:借 管理费用-坏账准备 ,贷 应收账款,现在又到分配款,做分录为:借银行存款 ,贷管理费用-坏账准备,是这样子吗?
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2020-05-28
老师上个月我做了一笔分录~借:财务费用 贷:短期借款,现在发现错误了, 正确分录是:借:财务费用 借:短期借款 贷:银行存款 那我现在要怎么处理呢?
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2019-09-25