收到备用金当时的会计分录是:借:库存现金 贷:其他应付款-法人,当银行上有款还时,转投资款,借:其他应付款-法人 贷:实收资本-法人,这样做对吗?
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2017-09-03
接受到银行通知,应收丙公司的贷款222000元已收妥,请编制会计分录
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2022-03-18
老师,您好,请问待认证进项税额勾选时, 借:应交税费~应交增值税(进项税额) 贷:应交税费~待认证进项税额 本月有税款 借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费~未交增值税 下月交款时: 借:应交税费~未交增值税 贷:银行存款 这样做对吗
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2022-03-29
老师,这个回单,收款是借银行存款,贷方应该写什么
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2020-05-17
预收的租金是进预收账款还是其他应收款?
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2020-04-13
老师,我现在接手了一家公司的帐,我发现了一个很大的问题,这家公司17年成立,17年的时候老板说刚刚建立公司不懂,所以给他朋友走了总共八十多万的帐,当时是从他朋友公账转到我们公司公账,然后又从我们公司转到个人头上出去,所以现在导致这八十多万的其他应收款挂在账上。当时的会计收到这八十多万的时候做的是预收账款,实际当时没有开票没有申报,转出去的时候做的是其他应收款,所以导致这八十多万一直挂着,请问老师这个现在要怎么做
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2019-12-06
接店时,前期办的会员卡上有余额,这个会员卡余额应该怎么做账?我看原来会计做的借:其他应收款,贷预收账款,然后这个其他应收款余额,一直挂着,我也不知道怎样处理了?这个正确吗?
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2019-10-24
那个客户让我开票,我们公司规定税金先打过来,在退回,客户是以个人名义打过来的。我做账贷方是其他应收款还是预收账款
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2016-08-26
老师,9月份的账上,我有两笔凭证搞错了,就是9.7先开发票。然后我做帐,借:应收账款 9000元 贷 :主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 然后在9.14日,我收到了这笔款9000元,被我做成了借:银行存款 贷:预收账款。我现在做10月份的帐。发现了错误。我想问老师10月份做帐,怎么纠正.摘要和凭证怎么写?
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2015-11-09
您好老师借贷款有付的利息,又收到政策退利息的钱咋记账?
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2023-05-11
有营业收入数据和应收账款数据怎么算应收账款平均余额
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2022-12-27
应收账款测试表填写发现明细账并没有贷方金额,贷方金额本月累计为0,应收账款测试表该如何填写
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2021-12-04
预付账款,应收帐款,直接写收到款项的金额就行吧。需要做应交税费么。
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2018-08-17
1、针对同一个供应商,可以同时使用预付账款和应付账款吗? 2、计提这笔费用需要什么附件材料 3、明年收到发票时付尾款是这样的分录吗: 借应付账款,贷预付账款 ,银行存款
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2019-12-31
长江公司对应收款项按照预期信用损失计提坏账准备,在没有信用风险增加的情况下,通常估计其计提比例为应收款项余额的5%。2×20年年初“坏账准备”账户的贷方余额为4500元;当年因甲公司宣告破产,应收货款23400元无法收回,全部确认为坏账;2×20年应收款项借方全部发生额为362000元、贷方全部发生额为340000元。2×21年收回已核销的甲公司的欠款8000元;同时发现应收乙公司货款15000元无法收回,核销坏账;2×21年应收款项借方全部发生额为456000元、贷方全部发生额420000元。长江公司2×21年年末应计提坏账准备(  )元。 做这种题:没有思路 不知道怎么入手?
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2024-10-22
请问公司其他应付款贷方余额负数,应该怎么调平?我借:其他应付款—6;贷:主营业务收入—6;对吗?
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2021-12-15
老师问下我们是建筑业,分项目核算,回款那为了知道每个项目对方还差我们多少款那是不是应收账款那我要挂应收应账款--XX单位--XX项目
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2022-03-04
工程施工单位记工程上购买的专用材料时,能不能这样记,借:工程物资,贷:应付货款;借:应收账款,贷:银行存款
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2017-03-01
其他应收款和其他应付款 之间怎么转 比如 公司有 其他应付款-A 也有其他应收款-A 想都转到其他应收怎么做?
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2019-03-01
请问老师,长期应收款的折现,是应该在季度末对新增加的长期应收款折现,还是在月度末对新增加的长期应收款折现?
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2021-04-27