如果收到工程款的30%,做分录怎么做?借:工程施工贷:主营业务收入应交税费――销项税?
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2018-06-16
商品销售给顾客,很少见到有借,银行存款,应收账款,贷,应收账款的这个表示什么,没怎么见过???
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2017-09-10
收款方和付款方都是我们公司,但是用途是收回贷款本息,这是支付的贷款利息还是内部互转,因为账号跟支付贷款利息的账号一样。只不过名称不一样。(公司有笔借款)
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2022-03-23
应收账款年底贷方余额,在申报的时候需要调在预收账款吗
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2018-01-11
除了调账,冲销,什么情况下的业务要借:应收账款,贷:预收账款
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2019-11-15
企业开出商业汇票时,按其贷记应付票据,请问借记是不是收款方
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2021-11-02
老师,我们是农业公司收到残疾人联合会拨款,是帮扶残疾人补助款,现已知收到款项是用专项应付款,在支付费用时,是由个人提取资金和提现支付,想问一下,这样的情况要怎样冲减专项应付款?
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2020-06-19
老师,我开了15年12月30日开了一张20000元的发票,款项为收,16年2月才收到款项,增值税为582.52元,我的会计分录该怎么写 借:应收账款20000 贷:主营业务收入19417.48 应交税费——增值税582.48 收到款时,我又该怎么写增值税的金额,是免税的
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2016-05-24
社保计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 (公司部分) 缴纳社保时,借:应付职工薪酬 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 发放工资时,借应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 银行存款 这么做是对的吗?
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2019-12-18
老师,我的应收账款借方有0.01.0.2的余额的,这个应该怎么调,借库存现金,贷应收账款嘛,
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2022-01-10
小规模纳税人外购商品如何做分录?是不是:借库存商品贷银行存款(应付帐款)贷应交税费(应交增值税进项税额)
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2017-12-27
老师请问:我公司挂靠甲公司A项目,现甲公司帮我公司找的乙劳务公司代付农民工保险费,保险公司开票给了甲公司。我公司内账上甲公司和乙公司的账目都要反应出来,请问分录应该怎么做?我做的分录:借:工程施工(保险)A项目,贷:应付账款(保险公司)A项目,借:应付账款(乙公司)A项目,贷:其他应收款(甲公司)A项目。但是觉得好像不对,甲公司和乙公司的往来账务没反应出来。请问正确是的应该怎么做。 ·
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2022-07-07
以前收到发票时是借:费用 借进项 贷;银行存款 贷:进项转出 现在收到负数发票 是不是直接 借;银行存款借;费用(负数)
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2019-05-30
老师,请问我们公司需要注销,但是应收账款和应付账款下面有余额未支付,但是注销后应付账款等有钱了还是需要老板个人支付给对方的,应收账款,等客户有钱了也是会支付给老板个人的,这个情况我们的应收账款还是做借:营业外支出 贷:应收账款(营业外支出需要做纳税调增)应付账款还是做借:应付账款 贷:营业外收入(营业个收入不做纳税调减)老师请问这么做对吗?
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2023-12-21
已计提坏账,但是没有转销;然后收回应收账款时,会计分录如下,正确吗? 借:银行存款 贷:应收账款 借:坏账 贷:信用减值损失--计提坏账准备
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2020-05-13
2018年收到10万,本来应该做:借:银行存款 贷:应收账款,做成了 借:银行存款 贷:营业外收入。 这种做错的怎么办呢,现在能直接冲了重做吗?
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2019-07-29
出租给购买单位使用的包装物,尚未付款。会计分录: 借:其他应收款 贷:其他业务收入 应交税费---应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本 贷:周转材料---包装物(摊销) 是否正确!
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2021-02-22
销售发生时分录是:借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交填值税 但实际收到的应收帐款零头被客户抹了,那分录应该怎么做呢?是不是借:库存现金 10000 借:销售费用-折扣费10 贷:应收账款-甲公司10010对吗
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2018-07-17
老师好,一般纳税人企业要注销,货币资金、应收账款、应付账款、其他应收款和其他应付款均有余额,其中应付账款、其他应收款和其他应付款都是负的,账是之前代理记账公司做的,有些款大概率是不能再收回来的了,我要怎么调平啊?
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2020-05-18
老师您好,银行回单上写的是预付款,为什么还要做到应收的贷方呢
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2016-07-19