老师,统计从业人员工资表,老是审核不通过怎么办?
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2023-03-20
审计报告上的报表为啥不按做账软件上的报表填
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2021-02-24
老师,不做所得税汇算清缴不能出年度审计报告吗?
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2025-03-04
增加审计程序不可预见性的方法这句话什么意思
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2021-11-27
财务审计报告必须要是四表一附注吗,缺一不可吗?
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2019-07-24
工程审计造价咨询公司的资质在哪里可以查到啊
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2018-07-02
为了投标准备做审计,怎样将利润表亏损改为盈利
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2022-04-08
下列各项中,不属于财务报表审计的前提条件的是(  )
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2024-02-01
对审计出来的问题,找问题定性法规依据在哪找呀?
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2022-11-17
审计用的银行询证函多盖了一个公章会有影响吗?
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2021-07-12
公司外聘的审计人员的交通和住宿费入什么科目?
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2017-03-24
老师您好,请问一下,公司的审计报告可以出两份吗
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2022-05-26
下列关于进一步审计程序的说法中,不正确的有( )。 A、注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试 B、注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高,需要实施实质性程序的范围越小 C、无论选择何种进一步审计程序方案,注册会计师都应当对所有重大的各类交易、账户余额和披露设计和实施实质性程序 D、当针对其他控制获取审计证据的充分性和适当性较低时,测试该控制的范围可适当缩小
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2020-03-07
(5)在归整审计档案时,A注册会计师删除了商脊减值测试审计工作底稿的初稿,以及计划阶段评估重要性的工作底稿;同时,代之以商誉减值测试审计工作底稿的终稿,以及重新评估重要性的工作底稿。 针对第(5)项,请逐项判断相关做法是否恰当。如不恰当,简要说
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2022-05-13
请问合同审价审减后开票怎么开呀?审前按照原始金额开的,审价后要是按照原始金额,数量就凑不到1
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2023-09-21
下列因素中,注册会计师在确定明显微小错报临界值时,通常无需考虑的是( )。 A. 以前年度审计中识别出的错报 B. 重大错报风险的评估结果 C. 被审计单位治理层和管理层对注册会计师与其沟通错报的期望 D. 被审计单位的财务报表是否分发给广大范围的使用者
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2023-01-31
老师您好!请问申请研发加计扣除补贴是不是要做专项审计报告?
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2020-03-24
筹办期间公司支付给的建设工程设计审查中心的计入什么费用?
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2020-04-06
会计信息未审核通过,原因待业无行政职务怎么办?我同学一样的情况,有从业资格证,审核通过了?怎么回事
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2019-06-29
“记账凭证的审核和记账的不能是同一个会记人员”,可是公司只有一个会计人员的话那怎么办,请问谁审核?
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2016-08-27