分公司是21年成立的 选择会计制度备案信息时有效期起止怎么填写?
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2022-04-12
这个电子版财务会计制度备案表怎么填?有效期起和有效期止那里需要改动吗?这个时间是填什么的时间
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2019-10-10
进行固定资产投资前,需要进行财务效益分析,但是那些现金流量啊,利润总额,销售收入,年收益额这些指标是根据去年的数据计算?还是自己根据预测,觉得建设完成固定资产后可能会多少的利润,收益?
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2019-12-02
大型央企超过200万的咨询费,审计可以通过吗?
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2015-10-10
老师,有没有CPA审计的视频
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2018-11-05
一般审计是次年三月份,相当于2021年的审计,要2022年3月才开始,审计费也是2022年付。那这笔费用属于2022年费用还是2021年费用?
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2021-11-26
请问老师,现在业主单位要给我们支付工程尾款,由于项目审计中存在审减部分,审减的部分需要我公司承担审计费用。现在业主单位要从支付给我公司的项目款中直接代扣审计费,请问我公司除了需要合同,发票作为入账依据,还需要让业主单位提供什么依据?业主单位支付给审计方付款凭证,需要业主方复印给我们吗?
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2020-12-18
请问,什么是函证啊?看视频没太懂,第一次学CPA审计。
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2020-02-11
老师,会计自己报销培训费填报销单时经报人和财务审核是不是就填会计自己的名字,还是经报人这里让办公室人员签字
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2019-06-24
股份公司选取了总资产收益率、净资产收益率、每股收益、营业增长率、总资产增长率作为KPI指标,怎么用关键指标绩效法分别分析国华股份的指标数据
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2020-06-22
请问:如果想收购一个正在建设的房地产开发公司,一般需了解什么主要经济或会计指标?
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2020-04-14
初级考两科,经济法和基础会计。假如考过了一科。下一次报名的时候两科都还要重新考吗?
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2019-02-28
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07
老师我想问一下,审计费用为什么不是计入管理费用,而是计入成本?还有如果计入成本了,那营业外收入80,可不可以写成投资收益80
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2020-02-21
老师 您好 公司在进行审计但是 审计报告没下来 需要调账的项目现在调还是等审计报告下来了调
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2018-10-17
老师 银行扣的审计询证函费用入审计费还是财务费
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2020-06-03
老师您好,审计报告非标准和标准审计报告区别在哪?
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2019-06-27
老师,一般什么时候联系审计那边做审计比较合适呢
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2017-11-01