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审计证据的适当性包括相关性和可靠性。下列关于相关性的表述中,错误的是( )。 A、相关性,是指用作审计证据的信息与审计程序的目的和所考虑的相关认定之间的逻辑联系 B、检查期后应收账款收回的记录和文件可以为截止认定提供相关的审计证据 C、审计证据的相关性受测试方向的影响 D、测试应收账款的高估,选择已记录的应收账款为测试对象
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2020-02-25
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
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2020-10-06
注册会计师针对银行对账单实施的下列审计程序中,错误的是( )。 A.注册会计师应当取得被审计单位的加盖银行印章的银行对账单 B.注册会计师将获取的银行对账单余额与银行日记账余额进行核对,如存在差异,获取被审计单位出纳的书面声明 C.注册会计师将获取的银行对账单余额与银行日记账余额进行核对,如存在差异,获取银行存款余额调节表 D.注册会计师将被审计单位资产负债表日的银行对账单与银行询证函回函核对,确认是否一致
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2024-02-26
14.下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 A.评估重大错报风险 B.确定重要性水平 C.确定控制测试的样本规模 D.评估会计政策和会计估计
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2024-02-07
注册会计师李琳在审计华兴公司2019年度会计报表时,友现)如上问题,具体情况如下: 1、在2019年度会计报表审计将近结束时,李琳计划实施抽查2020年会计凭证以证实华兴公司2019年度财务报表中是否不存在款未入账应付款,抽查到2020年1月5日的第4号付款凭证时,发现记载的是一张购货业务,会计分录如下: 借:原材料 500 000 应交税费-应交增值税(进项税额) 85 000 贷: 银行存款 585 000 经核对,其所附原始凭证是供货单位B公司于2019年12月27日开出的金额为58.5万元的增值税专用发票一张,该批货物同日运出,华兴公司在2019年12月31日收到了该张发票,财务经理解释是由于合同规定是货到付款,所以在2020年1月5日收到货物时 1.针对1-2项资料回答被审计单位的账务处理是否正确,若不正确,说明理由并编制审计调整分录。
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2023-05-11
审计中,统计抽样比非统计抽样需要的样本规模更小,这句话对吗
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2021-08-20
老师,我们固定资产折旧没有按照税法年限计提折旧,短于税法年限,我们审计,要求我们按照税法年限调账,这个是账需要调吗
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2020-07-09
记入在建工程的审图费,资料费,评价费,设计费,勘察费,资本化利息等金额较小的费用转固时应计入固定资产的哪一项二级科目?
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2019-04-10
几个审判员几个陪审员
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2019-04-06
下列审计证据中证明力最弱的是( )。 A、债务人询证函的回函 B、被审计单位提供的领料单 C、注册会计师监盘存货的监盘表 D、银行对账单
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2020-03-07
甲公司另以银行存款支付审计费、评估费等共计200万元。在此之前,甲公司和乙公司不存在关联方关系。————这里的审计费评估费,为什么进管理费用?
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2022-03-01
老师,出审计报告的时候现金流量表用的是12月底的有关系吗?后两列是本年累计,本月金额。 我看到有的审计报告用的是年度的有的是12月的
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2020-01-20
新开办的人力资源公司尚未营业,仅有自己的员工发放工资,年审报告是否需要提供审计报告
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2020-03-18
审计课件编辑受限,解除保护的密码是什么?
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2021-04-05
老师好!会计初级每年需要继续学习,审证吗?
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2022-03-23
老师,现在审计财务报告行情价是多少,谢谢
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2022-05-25
老师,平时做审计报告,知名度低点的可以不
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2021-02-19
中级会计报名现场审核需要准备什么资料
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2019-03-21
库存现金数额大审计的时候要怎么查原因
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2022-03-04
这道审计综合大题如何作答,详细解释一下
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2024-01-01
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