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2021年收入为0,今年年底应纳税所得额可能超过300万。现在做2021年年度那个企业所得税申报。是否可以勾选小型微利企业。如果勾选了,那么我今年暂时也是按小型微利企业算。那么我3月份有几笔耕地占用税申报,20几万,可以减按50%收取。我可不可以这样做?
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2022-04-04
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第一百条规定:企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的,该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免;当年不足抵免的,可以在以后5个纳税年度结转抵免。 我公司符合上述要求,需要向税务局备案什么资料?
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2024-04-26
“个税全员全额申报,简单理解,就是无论是否需要缴纳个税、也无论缴纳多少个税,都需要加以申报。实行个人所得税全员全额扣缴申报的应税所得包括:(一)工资、薪金所得;(二)劳务报酬所得;(三)稿酬所得;(四)特许权使用费所得;(五)利息、股息、红利所得;(六)财产租赁所得;(七)财产转让所得;(八)偶然所得;” ——问题,老师,像单位员工工资需要全员全额申报,这个理解,可除工资以外的七项需要全员全额申报不理解。以劳务报酬为例,这一项并不是每个有都有劳务报酬的,那要怎样对它进行全员全额申报?
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2021-10-04
怎样计算加计扣除可申请退回税额呢?假如16年利润总额是25万,已缴纳所得税额是6万多,可加计税前扣除的研发费用是70万,那我们可申请退回16年所缴纳的所有所得税额吧
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2017-08-03
小微企业企业所得税优惠政策335,必须是三个条件同时满足吗?如果人数和应纳税所得额未超过标准,企业资产总额超过标准,还能享受企业所得税的这个优惠政策吗?
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2022-02-24
我们是17年实现的所得税在18年1月缴纳的,凭证入所得税费用了。今年所得税汇算时应该怎么填啊?
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2019-05-14
我们是个体工商户核定应税所得率,缴纳经营所得个人所得税,老板领本酒楼利润分红,还需要缴税吗?
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2022-01-18
请问按着最新小型微利企业所得税优惠政策,如果应纳税额不超过300万,所得税的税率应该是多少?具体数值,怎么算的 建筑行业的
1/1817
2019-06-27
老师,请教一个问题,就是上年度汇算清缴企业所得税,是计提多少,缴纳多少,帐是平的,然后这个季度抵扣多缴纳的的所得税,它借方是应交税费-企业所得税,贷方是什么? 因为我们计提时候分录是,借所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税
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2018-11-07
1.按经营所得计征个人所得税的,由纳税人向税务机关申报缴纳,支付所得方不需要代扣代缴。其中,临时经营所得代开发票随征个人所得税时,个人提供建筑服务,每月累计开票金额≤30000元的,应税所得率为零,无需缴纳个人所得税。 请问,以上这段话中,个人提供建筑服务和自然人代开发票,计算个税的方式不一样吗?
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2020-05-19
销售所得税减免政策,实际缴纳和计提的所得税的差异(永久性差异)如何做分录将应交所得税冲销掉?
1/946
2019-03-20
工商年报纳税总额包含企业所得税吗
1/879
2023-03-15
年报减免所得税额比去年第一四季度减免所得税费金额大,除去预交的还有退税是什么原因呢?没有调过账
1/778
2021-04-20
请问6月末计提企业所得税8000元,但是5月底汇算清缴后,6月份季报所得税时有弥补以前年度亏损,所以不需要缴纳所得税。但是我6月末计提后,应交税费-企业所得税贷方余额8000元怎么处置?
1/804
2019-07-22
老师,您好!请问企业所得税优惠政策:从业人员300以内,总资产5000万以内,应纳税所得额100万以内,是按25%计算,缴纳是按20%,是吗?也就是说优惠了5%?
1/1153
2019-10-16
"老师,企业所得税年申报时 1、员工报销的福利费大于工资14%的那部分 要做纳税调增? 2、不考虑别的因素情况下,应纳税所得额=利润总额+纳税调整大于14% 的那部分金额 吗?"
1/185
2023-03-14
既然这样,我就想不通了,算应缴所得税的时候,还要收入减成本减费用乘以税率,不含税收入申报可以填,营业成本申报表可以填,费用不用填(想不通根据公式),税率有,当年累计已交所得税有,
2/1082
2015-08-30
公司核定征收所得税 然后上个月不含税收入总额是590多万 然后我们之前所得税已经预交了39.8万多了 ,然后上个月的所得税系统自动默认为小型微利企业 ,减半征收 且该缴纳的税本来是11万多 ,但是系统自动默认本月应纳所得税额为零 改也改不了 这个月又是一样的收入五百多万,所得税也是自动默认为小微企业而且应纳所得税额也为零 那么我这个月申报收入总额栏要填这个月的(然后等到年终汇算清缴之后再补交税款)还是要吧上个月的一起加上申报呢?加一起申报也应纳所得税也是零
1/934
2017-10-09
收到退回的所得税记贷方,当月计提所得税记借方,这样应交所得税的累计余额不就比实际发生的少了,应该怎样处理?
1/1058
2018-10-01
尊敬的纳税人您好,您本期汇缴填报的数据除第21行“减:弥补以前年度亏损(填写A106000)”、第32行次“减:本年累计实际已缴纳的所得税额(不含地方减免)”、第33行次“九、本年应补(退)所得税额(31-32)”外,其他行次数据全部都为零,请您再次确认填报的数据是否准确! 年报的时候出现了这个是什么意思
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2022-05-30
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