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3.甲公司有关应收款项减值业务如下: (1)2019年末应收账款余额为300万元,该企业提取坏账准备的比例为应收账款余额的5%,2019年末计提坏账准备前“坏账准备”账户余额为0;(2分) (2)2020年3月发生坏账10万元;(2分) (3)2020年年末应收账款余额为200万元;(2分) (4)2021年2月上年已做坏账处理的应收账款10万元又收回;(4分) (5)2021年年末应收款为240万元。(2分)
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2022-06-08
假设瑞华公司应收款项账预计损失率为5%,按年计提坏账准备。 20X4年12月31日应收账款余额为1 000 000元,假设坏账准备没有期初余额。20X5年5月10日应收账款发生坏账25 000元; 20X5年年末,应收账款余额为1 200 000元。 20X6年9月23日收回上年已作坏账核销的应收账款25 000元,存入银行; 20X6年年末,应收账款余额为600 000元。
1/2711
2021-11-16
公司收到工程款,是应收账款还是主营业收入?
1/2607
2019-03-27
老师好,我们老板从公司借走了100万,挂的是其他应收账款,老板借走的100万是以个人名义借给了别人,并且收不回来了,打了官司,有民事判决书,导致老板还不回公司借款100万,请问下这个100万是否可以写个情况说明做坏账勒
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2020-11-11
公司采用余额百分比法对应收款项计提坏账准备,计提比例为 8%。2017 年 1 月 1日应收账款的账面余额为 3 500 万元,当年发生赊销 5 850 万元,收回应收账款 2 800 万元,发生坏账损失 200 万元。则 2017 年 12 月 31 日应计提的坏账准备为( )万元。A.508 B.428 C.244 D.44问题在补充里
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2018-07-27
远海公司按应收账款余额百分比法计提坏账准备。2018年末,应收款项余额为50,000元,计提坏账准备前,“坏账准备”科目已有借方余额为200元,假设按2%提取坏账准备。则本年应计提坏账准备 ( )元; 应借记( )科目。
1/2131
2020-07-21
请问公司年销售收入过千万,其他应收账款上还挂着关联公司去年的10万借款合适吗?
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2019-12-26
被审计单位销售与收款循环中的内部核查程序的主要内容包括( )。 A.重点检查是否存在销售与收款交易不相容、职务混岗的现象 B.重点检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为 C.重点检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定 D.重点检查销售收入是否及时入账,应收账款的催收是否有效,坏账核销和应收票据的管理是否符合规定
1/992
2021-06-16
老师:预收账款科目下有一点风险吧,把预收款放至应付账款科目下可以吗
1/2956
2019-06-25
我司是B公司,11月收到两张出纳打印出来的承兑,图一分录:借:应收票据--A,贷:应收账款-A。图二:借:应收票据-A,贷:应收账款-A,借:应付账款--C,贷:应收票据-A,请问是这么做吗?
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2021-12-15
下列各项中,会导致企业应收账款账面价值减少的有() A、转销无法收回备抵法核算的应收账款 B、收回应收账款 C、计提应收账款坏账准备 D、收回已转销的应收账款
1/2202
2015-11-27
公司有一笔应收账款,对方给开了一张转账支票,不是同城的,开户行存不了,我们又把这张支票背书给了我们北京的公司,公司的老板是一样的,但公司名称不一样,是让北京公司把钱存了,到账后再转给我们这,这笔帐应该怎么做
1/641
2018-08-25
老师您好,比如我们按照工程A预算金额10000开了增值税票了,同时应收账款-A 10000但工程最后审计工程实际造价就8000,最后对方就给了8000,那2000的差额如何账务处理?
1/744
2016-12-08
老师,请你帮我看看这道题,业务1赊销商品给丙公司时甲公司的应收账款的账面价值里面要包含消费税300吗?
1/1358
2019-07-26
公司要变更基本账户开户行原来的应收账款可以打到新账户上吗?
1/1919
2019-11-21
应收账款的明细表中的期初余额为什么和报表中的期初余额(已考虑到坏账准备)不一样啊,差的还挺大的
1/1226
2016-09-05
我要给老板现金余额 我是这么做的 现金余额+应收账款-应付账款+库存金额-储值卡顾客未消费部分 这么做对吗
1/505
2020-07-30
老师,你好,我单位之前的帐是代账公司做的,好多应收款给的是电子承兑和纸质承兑,代账会计都没有做账,导致账上的应收账款比实际的多,但事实上,那些电子承兑和纸质承兑公司拿去找私人贴现了,贴现的款子代账做的是借银行存款,贷现金。平常银行账上付出去的没票支出,代账做的是借现金,贷银行存款,这样在现金和银行存款间转换。那请问我现在如何调账上的应收账款。老师,归其原因,到账的应收账款被用于无票支出了,请问我该怎么调整账上的应收账款呢
2/506
2021-05-26
老师,你好,我单位之前的帐是代账公司做的,好多应收款给的是电子承兑和纸质承兑,代账会计都没有做账,导致账上的应收账款比实际的多,但事实上,那些电子承兑和纸质承兑公司拿去找私人贴现了,贴现的款子代账做的是借银行存款,贷现金。平常银行账上付出去的没票支出,代账做的是借现金,贷银行存款,这样在现金和银行存款间转换。那请问我现在如何调账上的应收账款。老师,归其原因,到账的应收账款被用于无票支出了,请问我该怎么调整账上的应收账款呢
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2022-01-13
老师好!内部交易合并报表中第一年借应付账款贷应收账款,下一年存货全部卖给第三方,第二年还有分录吗
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2019-07-26
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