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报销单据的正确流程,是怎样? 是由业务员填单后交会计审核,然后会计给老板签字还是会计交审好单并签字的凭证给出纳,然后由出纳给老板签字? 有点纠结,
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2018-09-03
黄河公司2021年4月5日购入 M 上市公司的股票200万股作为其他权益工具投资,每股20元(含已宣告但尚未发放的现金股利2元),另支付相关费用20万元;5月15日收到现金股利400万元;6月30日每股公允价值为18.4元;9月30日每股公允价值为18.8元;12月31日每股公允价值为18.6元。2022年1月5日,黄河公司将上述 M 上市公司的股票对外出售100万股,每股售价为18.8元。黄河公司对外提供季度财务报告。 资料: 要求:根据上述资料编制黄河公司的有关会计分录。(金额单位:万元)
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2023-09-24
ABC会计师事务所审计甲公司2019年度财务报告,审计工作底稿中与函证相关部分内容摘录如下: (1)填写美国客户寄发询证函时,以甲公司应收账款账面人民币金额填列。 (2)甲公司在工商银行开立纳税专用账户,审计项目组认为该账户重大错报风险很低且余额不大,未对该账户实施函证程序,且在工作底稿中对相应的情况进行了记录。 (3)审计项目组成员填写银行存款询证函时,按甲公司银行存款日记账余额填列。 (4)由于应收账款函证客户较多,由甲公司业务员填写后交由注册会计师,注册会计师亲自寄发应收账款询证函。 (5)审计项目组对应收账款采用积极式函证方式,收到的回函显示,被询证者均在“金额无误”处盖章。注册会计师据此确认应收账款已获取充分、适当的审计证据。 要求:针对(1)至(5)项,逐项指出,审计项目组的做法是否恰当,若不恰当,请简要说明理由。
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2021-03-23
老师您好,我12月份的税务局财报已经报了,税也申报过了,现在审计需要我们调去年的报表,是在今年调整吗?
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2021-01-20
老师,文化事业建设费广告业不是广告服务要交吗,广告设计要交吗
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2017-11-03
以下有关对应数据的说法中,正确的有( )。 A.如果上期财务报表未经审计,注册会计师应当在其他事项段中说明 B.如果上期财务报表由前任注册会计师审计,注册会计师可以在其他事项段中说明 C.审计意见仅提及本期 D.如果以前针对上期财务报表发表了非无保留意见,且导致非无保留意见的事项尚未解决,注册会计师可能发表无保留意见
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2021-06-22
你好老师:请教网费报销报告怎写
1/511
2019-04-23
广告公司收到开票内容是“广告服务”的发票可以直接计入营业成本还是要计入广告宣传费?
1/1037
2022-03-10
广告公司,租入广告移动传媒车的租赁费计入什么会计科目?
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2019-01-13
最近做固定资产的报废损失的专项申报,申报好以后,发现公司里还有一些固定资产出售时产生的损失,这些没有办法进行专项申报,弄不清楚这类的损失是否可以进行所得税汇算清缴的时候进行税前扣除。审计报告中在利润表中有列示,请大家指点,非常感谢。
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2014-10-12
原本独立核算的两家公司变成母子公司 合并报表要做吗 审计要做吗?
1/1517
2021-03-02
会计如何审核报销手续,我们单位主营是工程造价 工程咨询 工程监理
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2025-03-02
、这属于一人有限责任公司,所以必须要每年由事务所审计财务报表吗?
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2019-03-18
我是行政事业单位的会计,对于差旅费报销审核都应该掌握哪些要点
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2019-11-21
下列有关注册会计师评价审计过程中识别出的错报的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师应当累积审计过程中识别出的所有错报 B.在评价未更正错报的影响之前,注册会计师应当重新评估重要性 C.除非法律法规禁止,注册会计师应当及时将审计过程中累积的所有错报与适当层级的管理层进行沟通,并要求管理层更正这些错报 D.除非法律法规禁止,注册会计师应当逐项与治理层沟通重大的未更正错报
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2024-06-15
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有( )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
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2021-06-06
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有( )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
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2022-04-05
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有( )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
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2021-05-30
其他申报里出现的申报表都要填写并且审报吗
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2019-07-13
年审营业外收入数据跟纳税申报表数据会由于会计和税法的计算不同导致有差吗?
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2017-06-07
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