当涉及会计等式的两边时,有关项目的金额发生相同方向的等额变动。 老师,这个相同方向如何理解。 若,购买机器设备,款未付。 借:资产类 贷:负债类 这个方向,一个是借方,一个是贷方,怎么可以说方向相同呢?
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2020-07-01
应收帐款余额货方:927056.5元,预付帐款余额借方:2674.97元,其它应收账款余额62103.2元,应付帐款余额贷方:247210元,预收帐款余额借方:1969302.26元,其它应付帐款余额贷方:229007.08元,问我司实际上应收款为----元,应付款为---元
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2017-09-20
老师,请问在建工程下面列的明细科目都在借方,要转为固定资产的话,在建工程是计入贷方还是用负数形式计入借方?如果在建工程是计入贷方,那么下面的明细科目我是用的十七栏明细账本登账的,里面没有贷方可登账啊?之前的季度利息收入冲减费用,我都是借:银行存款174.03,借:长期待摊费用-174.03。
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2015-08-03
月末结转的流程,我只知道收入的借方转入本年利润的贷方,成本的贷方转入本年利润的借方。然后把本年利润的余额转入利润分配-未分配利润。 那应交税费再那个步骤呢。具体操作方法呢。
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2018-01-13
会计分科目银行存款帐面借方是收入款项,贷方是支出款项。而在银行方面,他给企业的明细对帐单正好和企业帐面是相反的,银行对帐单上的借方是支出,贷方是收入?能给解释一下吗
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2020-03-26
发现去年的费用类科目有些做在贷方了 并没有做成借方红字 还有一种就是退货的,也是做错方向了 做成借方了 没有做成贷方红字 用以前年度损益调整这个科目该怎么调整呢?分录怎么做?
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2018-11-02
企业5月交的残保金,借方:预付账款,贷:银行存款。现在计提时:借管理费用-残保金,贷:预付账款。这样是正确的吗
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2019-09-02
我在金蝶做了一笔借 以前年度损益381004 贷应付账款 381004,为什么结转本期损益显示借贷方余额是负的 红字的
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2020-10-15
蛋糕连锁店,客户团体购充值卡,年底对方付款,借,应收账款,贷,预收账款一充值卡吗,收到货款,借银存,贷什么
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2017-11-07
教育费附加贷方有余额0.02,地方教育费附加借方有余额0.01.分录怎么写,把它调平
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2020-08-03
借了一张承兑汇票应该是借应付票据贷其他应付款 用这个汇票买了配件应该怎样做分录 贷方应该是什么
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2017-04-02
借了一张承兑汇票应该是借应付票据贷其他应付款 用这个汇票买了配件应该怎样做分录 贷方应该是什么
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2017-04-02
老师您好,我在实际工作中遇到固定资产盘亏是这么做的:记账凭证分三部分,1/3是借方:累计折旧1000,贷方:固定资产1000,2/3是借方:银行存款2000,借方:固定资产清理2000,3/3是贷方:固定资产清理2000,贷方:营业外收入2000。请问:1. 1/3中是把固定资产的剩余价值全提折旧了吗?2.固定资产清理在这里起什么作用呢?后面两张凭证借贷关系是怎么对应的呢?谢谢老师
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2019-12-01
借库存商品贷原材料贷生产成本-直接人工这个分录对不对?生产成本在贷方期末怎样结转?
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2018-05-11
出售材料时:借:其他业务成本 贷:原材料其他业务成本记借方增加,怎么理解?
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2019-03-09
退医保药费100元医保卡付60 银行卡付40 现退费分录 贷:医疗收入/门诊收入/药品收入 -100 贷: 银行存款 40 借:其他应收款/医保返还款 -60 合计: 借方 -60 贷方:-60 这个分录对否?
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2017-08-21
余额在贷方 我现在做借方 但是会显示其他应付款是红字怎么回事呢
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2015-11-06
计提建账费借方管理费用建账费贷方是应付职工薪酬其他还是工资?
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2021-02-22
问下13,为什么是89258.72 不是102513.52 交的税不是看借方转出的吗,怎么看贷方了
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2020-12-31
你好老师,我想问一下未抵扣进项税年底应是借方余额还是贷方余额
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2019-01-10