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老师您好!我是建筑工程公司,我们公司员工发生的运费工资该计入管理费用还是主营业务成本,我们的收入也是计入主营业务收入的
1/623
2019-12-25
请问老师。 主营业务销售收入16条*1000=16000 那分录。借现金16160 主营业务收入16000 应交税费-减免税160(没有开票给客户的情况下。这个减免税分录是否需要体现) 主营业务成本12条*1000=12000 那么分录是借 主营业务成本12000 产成品12000 这样对不。购进时 借产成品12000 贷现金
5/381
2022-04-09
买固定资产 花了10万 还发生了1千运输费 运输费应该记录在制造费用 其中价格10万应该是主营业务成本 1千元运输费也是必输发生的所以也是主营业务成本 (其他业务成本是可有可无的发生吧)?
1/715
2018-10-04
老师,你好,物业公司是简易计税,给业主开了电费发票,电费没有赚差价,平进平出,假定收到100元的电费款时,借:库存现金100元,贷,主营业务收入97.09,贷,应交税费-简易计税2.91,给供电公司交电费款时,借,主营业务成本100,贷,库存现金100,同时冲减多计成本,借,应交税费-简易计税2.91,借,主营业务成本 -2.91,这样处理对吗?
1/1117
2019-05-22
老师请问我按预估毛利来确认成本?比如说按照6%确认毛利。当开票109时 借 应收账款109 贷应交税费 增值税(销项) 9工程结算100确认成本借 主营业务成本94 工程施工-合同毛利6 贷 主营业务收入100。每次购材料 就是 借 工程施工 -材料费 应交税费-待认证进项税 待 应付账款。请问后期需要把所有的材料 人工 转到主营业务成本吗??
1/837
2020-01-08
这个工程结算方面我理解不过来 工程结算,工程施工-合同毛利这个科目 如果按照其他行业来做这样的话呢,就是应收账款,然后呢就是主营业务收入就是,然后还有一个应交税金,但是这边的工程有个工程结算,因为是借应收账款,然后贷工程结算,还有应交税费,如果视频其他的就是正常的交易买卖的话呢,就比如说贸易行业的话呢,它是。借应收账款贷主营业务收入应交税费应交税金吗?就是那个增值税销项税这样子,然后我现在不明白的就是工程结算,还有把他的那个主营业务成本跟工程施工啊,这个合同毛利都算出来了,就是等于算出了这个项目地利润了,这个是一个怎么过渡的方式呢。
5/606
2020-06-08
老师好,我们是一家只有3个人的小公司,主营咨询服务,2季度有主营业务收入6万元,我把工资做进了管理费用,成本就是人工工资,我要把工资从管理费用改成主营业务成本吗?
1/709
2020-07-06
老师,我们购买的材料,从供货商拉出来就卖给客户,怎么做分录,是借:在途物资 应交税费-进项 贷:应付账款(之前预付了款项没有收到发票,做了分录借:应付贷银行),确认收入借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费-销项税额,结转成本借:主营业务成本贷:在途物资,老师帮忙看下这样对吗
1/1051
2020-08-04
年会奖品,可以直接分录:1)借:管理费用—福利费等 贷:主营业务收入 应交税费--进项税额转出 2)主营业务成本 贷:库存商品 对吗 2.如果去年有奖金的员工,没有计提,现在支付了怎么入分录呀?
1/442
2022-04-11
施工企业,成本归集时 借:工程施工-合同成本-材料费等 贷:原材料等 借:应收账款 贷:工程结算(是否含税?) 确认收入成本时:借 主营业务成本 借 工程施工 贷:主营业务收入 提问:应交税费放到工程结算后面?还是放在主营业务收入后面?
1/764
2017-04-19
做教育行业的主营业务收入,成本为员工工资,可以不结转到主营业务成本,都到管理费用?
1/1379
2019-07-25
公司之前购买一批办公室装饰品,当时一次性计入管理费用,现在公司注销,处理这些装饰品,怎么入账?是计入其他业务收入吗?可是,要是计入其他业务收入,那其他业务成本是啥?怎么结转其他业务成本?
1/383
2022-11-02
1、公司合租电费分割 开专票给对方。挂其他业务收入,那么结转时其他业务成本金额和收入的一样吗2、我公司每个月有一万多点费 一次性开4万点费 这种有影响?
1/631
2019-10-15
老师你好,当月开出发票,钱没给,需要挂账是借应收账款,借应交税费,贷主营业务收入。挂账的应付的成本费用是借主营业务收入,还是借主营业务成本?贷应付账款等等。钱到账了借银行存款,贷应收账款。付款时是借应付账款,贷银行存款。结转成本是挂账时结转?还是实际收到钱,付完应付账款后结转?
1/1245
2020-05-30
一样的做销售收入 结转成本即可 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷原材料 中间存在的价差不需要管?
1/597
2019-07-11
老师:我们公司自主研发了一款app,现在每月已经开始有收入,我们盈利的模式是这样的,别人的app在我们的app进行投放,给我们钱,我们每月支出:有人工工资,日常费用,及围绕我们这款app支付的各种软件费,服务费,网络费等,那我们在每月开票确认主营业务收入时,我们的主营业务成本怎么确认?哪些可以算入主营业务成本内? 之前研发和开发阶段我们所有的支出全部已经计入费用科目,未资本化,也没有往无形资产科目转入
1/1288
2019-04-14
你好老师, 我们新公司生产企业,现在公司没建筑好,我外购成品刀,直接卖给客户,我开出去的发票未税金额就是主营业务收入, 主营业务成本就是采购未税的金额。 没有生产,现在有4个员工开资,这四个人有一个是清洁工,那三个员工是办公室人员, 这四个人的工作计入那里,是管理费用里吗
1/615
2021-11-27
老师早上好,如果没有收入,是不是月底不用将合同履约成本转为主营业务成本。有收入的话,是全部的合同履约成本都要结转为主营业务成本吗?上个月开了张票,借应收帐款,贷方合同结算,价款结算,应交税费,销项税额,这个月底需要结转到主营业务收入么
2/275
2023-10-08
收到销售返利的库存商品是借库存商品,贷主营业务成本吗,用库存商品返利时是借销售费用还是主营业务收入
1/1928
2018-02-24
比如说,我刚刚发生了一笔业务,然后款项还没有收到的时候我借风的话肯定要把应收账款贷方的话肯定就是呗,比如说,是其他业务收入的话就其他业务收入,然后应交税费多少多少,然后这个时候钱还没有收到,所以就不能确认为收入对不对,我然后收到钱的时候,我们就可以借方把银行存款贷方就把一个主营业务收入或者其他业务收入吗。
1/737
2018-05-29
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