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系统检测到您填写的减免税明细有误,此信息不会导致锁盘,可正常清卡 提醒信息如下: 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额98540.03的2%,请确认填写是否正确。 出现此提醒的的可能如下: 1、符合小微但不是全部开专票 2、增值税减免税申报明细表减征项目:\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\'上期有余额结转 3、增值税减免税申报明细表上期有减征项目:\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税\'且开过票 您可以使用如下方式消除此提醒: 1、若未扣款,您可以作废报表后重新填写增值税减免税申报明细表并按照政策填写减征项目\'小规模纳税人减按1%征收率征收增值税
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2024-04-15
请问公司购买汽车保险是全额抵扣还是只抵扣税款
1/704
2019-05-09
增值税申报时,客运抵扣的金额怎么填写进去不会计入当期申报抵扣进项税额合计?还是不是填这一栏?
3/714
2020-07-10
老师,这个退税的金额是怎么计算出来的,即征即退,涉及了这些进项去抵扣的
2/607
2020-11-26
上期留底税额大于上期免抵退税额剩余的进项税额,在本期可以继续申请退税吗
1/1140
2021-01-30
老师你好,销售未抵扣的使用过的小汽车,增值税减免申报明细表本期发生额填减免1%,还是填3%,
1/292
2022-04-07
费用发票呀,有的可以抵扣税的怎么抵扣的是不是和进项一样直减
1/698
2016-05-09
不征税收入这里所说的不征税是不征增值税还是所得税
1/2344
2019-05-22
单位是个体,领取的是定额发票,现在增值税是按每月十万免征增值税还是以前的每月3万,个税申报时扣除了60000,这60000是2019年一年的扣除额吗?
1/627
2019-04-10
你好,老师,小规模纳税人1季度报税把2%的减免输错了,现在更正申报时本期应抵减税额和实际抵减税额是一个数吗
1/21
2023-10-29
会务费取得的进项税发票能不能抵扣?
1/1818
2019-02-27
今年盈利了19万, 前几年亏损了42万,能使用前几年的亏损额吗? 税务申报系统中有这个亏损数, 是直接抵扣就好, 还是需要拿着什么资料去税务部门认证这个亏损数额, 然后再抵扣?另外听说几年不交所得税, 持续亏损, 会被核定征收, 是吗
1/559
2017-01-15
老师您好 ,请问计提增值税时涉及到进项税额抵扣和进项税额加计抵减应该怎样做分录
6/523
2021-12-06
请问老师,生活服务抵扣进项税额加计10%对吗?也就是取得100元发票我可以抵扣110吗?
1/1058
2020-03-02
年末待抵扣进项税的贷方有余额怎么办呢,说明我们认证抵扣多了是吧,那得怎么办
1/4271
2018-02-01
老师,所得税申报A类咋不能自动带出减免税额,要在哪里填呢?
1/617
2020-03-13
老师您好!餐饮娱乐的发票不可以抵扣增值税,但是可否抵扣企业所得税?谢谢!
1/2000
2020-01-12
老师,个体户之前定期定额纳税,因去年年经营额超出小规模纳税免征税,现在税局要求改为定率征收,要写一份情况说明,老师,要怎么写比较好
2/623
2021-03-03
我想问下所有的鲜活肉的都是免征税的吗
2/3434
2022-03-21
请问我是小规模纳税人,取得合作社来给我的15000元的免税普通发票,我们可以抵扣增值税吗,如果我们是一般纳税人可以抵扣吗,可以递减多少
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2018-12-27
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