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小规模纳税人开票收款的增值税是不是计入贷方应交增值税-未交增值税,银行扣款的时候再借方应交增值税-应交增值税?
1/804
2018-07-13
小规模纳税人,10月缴纳7-9月的增值税,9月账务上是否需要将“应交税费-应交增值税”结转至“应交税费-未交增值税”呢,
1/871
2018-10-12
老师早,4月申报缴纳属期3月份的增值税,分录这样写: 3月份结转增值税时,借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 4月份缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 可以吗?
2/2387
2020-05-04
一般纳税人,月末结转增值税的情况,问题一:销项大于进项时的分录,月末结转,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税,下个月缴纳时,借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款。问题二:如果进项大于销项,有留底税额,需要结转吗?问题三:什么情况下,需要结转销项、进项增值税?问题三:小规模纳税人,是需要缴纳增值税的时候,才结转增值税吗?不需要缴纳增值税的时候,需要结转增值税吗?
1/1440
2018-09-06
增值税判断一般纳税人还是小规模纳税人的应纳税所得额是含增值税的还是不含增值税的
1/1696
2019-08-06
一般纳税人
应纳增值税
怎么计算,增值税的税负率怎么计算?
1/1351
2017-11-30
一、进项税额和销项税额到月底用结转吗?是应该如下步骤么 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
1/2867
2021-08-16
一般增值税的相关分录如下:借:应交税费-应交增值税-销项税额应交税费-应交增值税-进项税额转出贷: 应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-应交增值税-未交增值税(月末为贷方,就是应该缴纳的;月末为借方,就是留抵的)缴纳税金时,借:应交税费-应交增值税-未交增值税贷:银行存款 这个百度上得对吗?
1/972
2017-07-28
企业缴纳增值税,月末计提是:借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税下月缴纳:借:应交税费_未交增值税贷:银行存款。与 借:应交税费_应交增值税_已交税金贷:银行存款这两种做法有什么区别?
3/699
2017-03-29
老师 小规模纳税人缴纳增值税会计分录正确吗? 为什么需要应交税额-未交增值税这个科目在结转一次呢? 借:应交税费-应交增值税 贷:应交税额-未交增值税 借:应交税额-未交增值税 贷:银行存款
1/780
2019-12-27
老师计提增值税的分录是 借:应交税费-应交增值税(1%增值税)贷:应交税费-未交增值税 等交纳的时候是 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款吗
2/1557
2022-04-07
请问老师,这道题为什么:进口环节
应纳增值税
=(55+11)/(1-9%)×13%=9.43(万元),不是(55+11)/(1-20%)×20%
1/381
2021-04-28
应纳增值税
额 是怎么来的 我理解的是本月已退是0了 附加也是0啊
2/4
2024-09-06
老师 这道题不考虑
应纳增值税
吗
2/528
2019-09-04
为什么最后算当期
应纳增值税
不用减去上月的增值税
1/1089
2020-03-30
本期收费不含税385752-5元,
应纳增值税
11572-58,疫情减免7714-68这个附表如何填写
1/515
2020-10-12
老师,请问,缴纳上月增值税,借方登记:应交税费-应交增值税,还是借记:应交税费-转出增值税
1/717
2020-03-21
老师,请问,缴纳上月增值税,借方登记:应交税费-应交增值税,还是借记:应交税费-转出增值税
2/771
2020-03-21
小规模纳税人确认收入,用应交税费-增值税-未交增值税?对吗?是不是应该用应交增值税啊?
1/2372
2020-07-24
小规模纳税人按季度缴纳增值税,每个月还用把应交税费-应交增值税结转吗?
1/1828
2017-12-19
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