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企业缴纳增值税,月末计提是:借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税下月缴纳:借:应交税费_未交增值税贷:银行存款。与 借:应交税费_应交增值税_已交税金贷:银行存款这两种做法有什么区别?
3/699
2017-03-29
2)B 企业应缴的增值税; (3)A 卷烟厂应缴纳的消费税 (4)A 卷烟厂应缴纳的增值税。
4/347
2022-04-10
为什么缴纳增值税税金 借要在应交税金 未交增值税里 不能在应交税金应交增值税里呢
1/458
2018-05-28
小规模纳税人,10月缴纳7-9月的增值税,9月账务上是否需要将“应交税费-应交增值税”结转至“应交税费-未交增值税”呢,
1/871
2018-10-12
小规模纳税人开票收款的增值税是不是计入贷方应交增值税-未交增值税,银行扣款的时候再借方应交增值税-应交增值税?
1/804
2018-07-13
增值税判断一般纳税人还是小规模纳税人的应纳税所得额是含增值税的还是不含增值税的
1/1696
2019-08-06
小规模纳税人按季度缴纳增值税,每个月还用把应交税费-应交增值税结转吗?
1/1828
2017-12-19
老师,请问,缴纳上月增值税,借方登记:应交税费-应交增值税,还是借记:应交税费-转出增值税
1/717
2020-03-21
一般纳税人,月末结转增值税的情况,问题一:销项大于进项时的分录,月末结转,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税,下个月缴纳时,借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款。问题二:如果进项大于销项,有留底税额,需要结转吗?问题三:什么情况下,需要结转销项、进项增值税?问题三:小规模纳税人,是需要缴纳增值税的时候,才结转增值税吗?不需要缴纳增值税的时候,需要结转增值税吗?
1/1440
2018-09-06
老师早,4月申报缴纳属期3月份的增值税,分录这样写: 3月份结转增值税时,借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 4月份缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 可以吗?
2/1410
2020-05-04
一、进项税额和销项税额到月底用结转吗?是应该如下步骤么 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
1/2251
2021-08-16
期末未交增值税里面贷方有10000(应该代表本月应该缴纳的增值税?)那下月缴纳增值税时,直接借:应缴税费—未交增值税,贷:银行存款就行了吗?
1/241
2023-02-28
这个月缴纳上个月的增值税,分录怎么是应交税费-未交增值税,不应该是应交税费-应交增值税吗?
1/509
2018-03-12
老师计提增值税的分录是 借:应交税费-应交增值税(1%增值税)贷:应交税费-未交增值税 等交纳的时候是 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款吗
2/1389
2022-04-07
一般增值税的相关分录如下:借:应交税费-应交增值税-销项税额应交税费-应交增值税-进项税额转出贷: 应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-应交增值税-未交增值税(月末为贷方,就是应该缴纳的;月末为借方,就是留抵的)缴纳税金时,借:应交税费-应交增值税-未交增值税贷:银行存款 这个百度上得对吗?
1/972
2017-07-28
第一季度开票46万元,
应纳增值税
税额是(46万-30万)*1%还是46万*1%啊
1/228
2023-04-13
老师,这道题
应纳增值税
为什么进口环节交的9.43不加上呢,直接减去了,应该一加一减才对呀,不明白?
2/597
2021-04-29
老师,这题
应纳增值税
20.37已经算出来了,那这个6.64是哪里来的?
1/645
2019-11-08
想问一下,这个题
应纳增值税
是怎么算的,太久了忘记了
2/267
2022-01-07
老师,这道题
应纳增值税
为什么进口环节交的9.43不加上呢,直接减去了,应该一加一减才对呀,不明白?
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