现在取消待摊费用,预付的房租没收到发票,先按月摊销的,付款时借预付账款 贷银行存款 摊销时借管理费用 贷预付账款 那收到发票时怎么做凭证。
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2018-09-18
建筑公司的被挂靠方,我付挂靠方款时,借应付账款 贷银行存款 其他业务收入(管理费),收到扣的挂靠方税费时,借库存现金,贷其他应付款,这样对吗?
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2018-08-20
老师,开户时账上没钱,自己存了一笔25,然后扣手续费扣了25,做账时借:银行存款,贷:其他应付款,借:管理费用,贷:银行存款,这样的话其他应付款怎么办呢
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2021-12-10
8月13号通过网银支付爱信诺防伪税控服务费480,其中技术服务费280可全额抵扣,200是年服务费,会计分录该怎么做呢,怎么入账呢?
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2018-09-11
老师,先付钱,货也收到 ,但是发票没到,分录这样做对吗:预付账款,贷:银行存款。借:库存商品,贷:预付账款 —暂估借:库存~负数,贷:预付~暂估负数借:库存~,应交税费-应交增值税(进项)贷:预付账款
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2023-12-05
公司替员工承担个税。发工资时借:应交个税,贷:营业外支出。银行扣所得税时,借:营业外支出,货:银行存款,对不对?
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2018-09-28
你好,汽车租赁公司,为何给财产保险公司交的承运人和商业险,做账,借,预付账款。贷,银行,那什么时候冲预付
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2022-03-28
你好,老师!我们收到客户给的承兑,借:应收票据,贷:应收账款,我们把票据背书给其他企业贴现,我该怎么做分录?
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2018-11-30
筹建期公司预付员工宿舍房租,账务处理: 借:预付账款-房租 贷 银行存款 ,每月摊销 借:长期待摊费用-开办费-房租 贷:预付账款-房租这样对吗?
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2018-10-06
老师,坏账处理时做了这个分录:借 管理费用-坏账准备 ,贷 应收账款,现在又到分配款,做分录为:借银行存款 ,贷管理费用-坏账准备,是这样子吗?
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2020-05-28
老师上个月我做了一笔分录~借:财务费用 贷:短期借款,现在发现错误了, 正确分录是:借:财务费用 借:短期借款 贷:银行存款 那我现在要怎么处理呢?
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2019-09-25
公司帮员工购买的交通意外险在还没收到发票时的账务处理是借:其他应收款,贷:银行存款,发票到后借:管理费用—福利费,贷:其他应收款呢?
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2017-10-10
老师,新办企业,刚去办的金税盘,税盘160,维护费280,借管理费用440,贷其他应付款440,借其他应付款440,贷银行存款440,是办税员自己垫付的,对吗?
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2020-03-09
老师,小规模纳税人开票会计分录借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税 交纳税款的时借:应交税费-应交增值税 税金及附加 贷:银行存款
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2021-03-22
安保公司,在为甲方服务时发生事故,后协商我方承担500元的费用,该费用用甲方欠我方已经计入应收账款的收入顶账了。我是直接记,借:主营业务成本500,贷应收账款500,还是计提净资产损失后,再冲减成本呢?
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2021-11-17
你好,老师,中秋季福利发的是月饼,公司人员比较少,可不可不走库存商品,直接借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 或者 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
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2024-09-24
公司现在还是亏损状态,很多支出都是老板私人的钱,那是直接借:管理等费用,贷:其他应付款,还是先借:现金,贷:其他应付款,,再借:管理等费用,贷:库存现金呢
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2018-04-03
借:应收账款或银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 老师请问,营业外收入的明细科目选哪个?
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2015-10-08
老师不应该是:借:其他应付款1000 管理费用1000 贷:银行存款2000
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2016-01-04
老师预交了一年的费用 分录是借 预付账款 贷银行存款吗
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2021-07-30