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老师您好,非金融企业间借款收到的利息如何记账,可以直接记到损益表里的利息收入里吗?
1/128
2023-12-12
老师,公司购买理财产品,收到2000元,分录是进 投资收益的,在现金流量表里,应该计入什么类别?
1/2533
2019-06-04
如发现现金长款200元,未查明,查明后则有 借:库存现金200 贷:待处理财产损溢---待处理流动资产损益200 借:待处理财产损益,待处理流动资产损溢200 贷:营业外收入200 这样库存现金和营业外收入都是加了200不就多了吗,想不明白
1/3674
2020-06-09
请问老师,企业所得税汇算清缴投资收益表,出售其他权益工具投资,调整金额为什么不是直接用税收收入减去投资成本去纳税调整,为什么公式是税收处置所得减去会计处置所得或损失后的金额去调整?其他权益工具投资会计处理没有进损益去影响利润?
1/1379
2022-04-19
就是我实习公司嘛 上个月留下了十六万的库存,然后这个月又收了60万的货,卖掉了51万的,这个月盘点加上上个月的库存一共现在有21万的库存,也都才能算出来这个月挣钱还是不挣钱啊
1/673
2020-08-03
公司是一般纳税人,销售润滑油的,存货还有69000多,增值税留抵还有10000多,应收应付都没有,是因为公司经营不善导致库存积压,现在要注销,没法走即时注销,这个存货应该怎么处理比较好,谢谢
1/571
2021-04-27
老师你好,我是个体户一般纳税人,现在要注销,存货80万多,但实际没有存货了, 之前账务处理成本结转的不够,账面留下那么多存货,现在怎么处理 作废品处理,做营业外收入,是不是可以不交税
1/1232
2020-09-21
增值税主表,上期留底进项税额不显示,怎么提取和添加
1/1005
2022-01-19
当月进项发票留抵,税款已交。4月报税副表2怎么填报?
1/894
2019-06-12
5、M公司所得税税率为25%,股本总额是2000万股,2016年非经营损益500万元,折旧及摊销800万元,2017年末股票收盘价为16.78,2017年会计报表有关其他数据如表所示: 期初数 期末数货币资金 200 300应收账款 1950 2050存货 900 1200流动资金合计 4234 4800资产总额 9300 10000流动负债 3123 4000非流动负债 2477 2000负债合计 5600 6000股东权益 3700 4000销售收入 12000销售成本 840
1/755
2018-09-01
我叙述错了,只是库存表上的数据不对,多了五万,数量是对的,导致单价也不对了,库存表是用表格做的。与帐面库存不符了,怎么修改库存表上的库存数据呢
1/1059
2017-12-02
现金流量表登记的都是以现金收支的吗?以银行存款收支的要登记吗/
1/868
2018-01-05
我单位是建筑一般纳税人,8月我们给事业单位开具了一张普通发票,上期有留底税额,我再填写申报表的时候,主表里面直接就将留底税额给抵扣了,但是开具的普通发票是不能抵扣的,那我现在这个表该怎么填写,才能不抵扣那部分留底税额呢
1/963
2020-09-03
老师,设计进出库表时,如果单价和总价小数点保留4位数,进出库金额分录记录是2位数。那结转成本后附的那进出库表的进出库金额,是保留4位数与整张表格小数点设置一致还是设置为保留2位数与分录金额一致?哪种是大多数人选择的
1/2428
2019-08-14
单位以前代账公司做的账,现在只有纸质打印资料,电脑里没存,现在税务局稽查,所列的项目不知道该如何查找,比如下面这些年初存货-年末存货-投资收益+财务费用+营业税金+资产减值损失-公允价值变动收益+全部工资+全部折旧,这些的数据我该从哪里查找?
1/1022
2017-08-10
您好,按照这个分录做 1、补计提时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 2、结转时: 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、支付企业所得税时: 借:应交税费-企业所得税 贷 :银行存款 现在是调了后资产负债表的未分配利润跟利润表的不平???怎么办 贷:银行存款
1/635
2021-01-18
损益类科目是不是不需要设置外币核算的?年初的时候把损益类科目也设置了外币核算,年底结汇的时候,发现主营业务收入,财务费用的金额都被结转汇兑损益了,导致我的利润表主营业务收入减少,费用减少。我的科目余额表跟报表上的数字不对应,那利润表上的差额应该怎么办呢?已经到年末了
1/4746
2019-01-14
公司有业务部门领取提成件事情提成是部门领取,然后部门留存部分作为部门的费用,剩余的部分再摊到个人头上,我应该怎么代扣个人所得税呢?且部门留存的部分怎么处理?
1/964
2017-01-03
购买方已抵扣专票,现需要红冲,请问购买方需要将抵扣联、发票联退回给销售方吗?另,销售方开具红字发票后,红字发票的记账联、抵扣联、发票联应由销售方自己留存,还是给客户留存?
1/7232
2019-04-24
已开发票,没有收款。能做递延收益吗?递延收益又怎么入帐?
1/1855
2019-01-13
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