你好,老师,现在季报所得税用了现在的利润弥补了以前年度亏损,想请问,是不是应该在本月就要做一笔分录,借:本年利润,贷:利润分配---未分配利润?
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2019-07-10
老师好,我的资产负债表未分配利润期末减期初数和利润表的净利润不等,是什么原因,是不是应该相等,还有计提所得税看本年利润的科目余额对吗
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2021-10-18
公司为了进一步拓展市场,需要追加筹集资金。假设目前拥有资本2000万元,负债资本占总资本20%,负债利息率10%,权益资本占总资本80%,(已发行普通股20万股,每股面值80元)所得税税率25%,现有一良好的投资项目,企业准备筹资800万元,进行项目投资,现有两种筹资方案可供选择: 方案1:全部发行普通股筹资800万元,增发10万股面值80元; 方案2:全部筹借长期债务800万元,债务利率10%,筹资费用率2%。 要求:①计算方案1筹资后资本结构的普通股的股数,债务利息; ②计算方案2筹资后资本结构的普通股的股数,债务利息和借款资金成本; ③计算每股利润无差别点时的息税前利润和每股收益。 追加筹资后,若公司息税前利润为200万元,请你计算每股收益判断公司应采用哪个方案筹资? 说明为什么?
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2022-12-02
某公司总资本为20000万元,其中负债资本15000万元,股权资本5000万元。公司负债资本成本为10%;股权资本成本为15%。该公司某年息税前利润为5000万元,所得税税率为25%。要求:计算该公司该年的经济增加值。
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2022-04-23
老师,我接手一个账,是小规模纳税人,季度报税,现在出现这样的问题:年初“应交税费贷方余额4123.6元”,2019年3月将“应交税费贷方余额4123.6元”冲平(借:应交税费 贷:本年利润),现在发现2019年2季度申报时,资产负债表里“期末未分配利润”-资产负债表里“年初未分配利润” 不等于利润表里“累计净利润”就是差4123.6元
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2019-09-18
老师,这个分录, 借:利润分配–未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:现金 借:现金 贷:其他应付款 这样做对吗?这样做分红是不是就不用交个人所得税了?
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2021-04-09
老师,我家19年12月以前从来没有计提过所得税,现在12月末有利润,我是应该按照19年一年的利润总额计提所得税吗?去年的亏损要扣减掉吗?如果符合小微企业税率是按5%算吗
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2020-01-02
老师,季度预缴企业所得税的时候用利润表中的利润总额✖️25%,汇算清缴的时候,用应纳税所得额=利润总额+-调增调减后的金额缴纳所得税是么?
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2020-03-13
利润表上的其他应付款为负数应该怎么办?有没有什么影响?
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2018-04-10
公司其他应收款数额巨大,基本都是老板的开支,比如50万,现在老板不承认他自己支出了这么些钱,理由是公司自开业到现在经营中没有挣这么些钱,比如三年的净利润35万,他支的这些钱是哪来的?以什么理由回答他,钱确实他支走了
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2021-09-25
老师您好;我小规模公司刚成立有5个员工税务局核定缴税费核定了工会经费请问我们应该怎么办
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2019-09-03
老师你好 如果我有下面一系列的数据 如何核算保本销售额和保本利润
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2019-05-31
核算库存商品成本时可不可以按固定损耗率核算成本,使单价变高?
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2019-03-29
请问甲个人独资企业是门窗加工业,净利润后100万元或者是120万元,(如果是一样的计算请老师举一个例 子就好)采取核定征收,请问分别要交多少个税?麻烦老师教一下计算过程,谢谢!
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2021-10-13
7月才去税务局做的税种核定。那么是不是7月之前的账都不用报税了?
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2017-09-12
老师您好,请问汇算缴纳上一年度所得税时:借:应交税费--应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税,还需要做其他的会计分录吗 (我计算 资产负债表 年初数用未分配利润 加上本年累计形成的利润,正好差缴纳税款这个数的差额,这样表间勾稽有问题吗?)
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2021-01-16
郑州建筑安装门窗业 一般纳税人 成本率多少?利润率多少?增值税税负多少?企业所得税税负多少?
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2018-07-20
甲公司 2 × 17 年 12 月 31 日购入价值 600 万元的管理用设备一台,预计使用年限 6 年,无残值,采用年限平均法计提折旧,税法允许采用双倍余额递减法计提折旧。假定甲公司各年实现利润总额均为 1 000 万元,适用所得税税率为 25% , 2 × 19 年前未计提过减值。 2 × 19 年 12 月 31 日该设备的可收回金额为 420 万元。 2 × 19 年因此设备影响当期所得税的金额为
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2021-12-27
老师,你好,如果小微企业2019年的利润总额是320万,那所得税税率是多少,是按100万、100-300.300万以上分段来计算吗,还是320*25%呢 ,谢谢
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2019-11-20
甲公司 2 × 17 年 12 月 31 日购入价值 600 万元的管理用设备一台,预计使用年限 6 年,无残值,采用年限平均法计提折旧,税法允许采用双倍余额递减法计提折旧。假定甲公司各年实现利润总额均为 1 000 万元,适用所得税税率为 25% , 2 × 19 年前未计提过减值。 2 × 19 年 12 月 31 日该设备的可收回金额为 420 万元。 2 × 19 年因此设备影响当期所得税的金额为
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2021-12-29