社保不计提直接借管理费用社保费,贷银行存款可以吗
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2021-03-18
老师:企业预收的水电费,没给对方开发票,可以先不确认税款吗?等发票开后确认收入的时候再确认税款。1,收到款项:借:银行存款 贷:预收账款 开发票后:借:预收账款 贷:主营业务收入 贷 :应交税费-应交增值税-销项税额
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2020-05-14
老师,请问支付相关费用 借销售费用职工薪酬 销售费用折旧费 销售费用业务宣传费 贷银行存款 借累计折旧 贷银行存款 这笔业务,最后的分录为什么这样写,可以理解为 计提折旧,然后借销售费用 贷累计折旧吗
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2019-08-12
老师有笔业务预收款借银行贷预收,尾款未收到开票借应收贷预收 应交税费 确认收入借预付贷主营业务收入结转成本借主营业务成本贷库存商品 辅助生产成本 等收到尾款时候借银行存款贷应收账款对吗老师
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2019-12-18
老师,先付钱,货也收到 ,但是发票没到,分录这样做对吗:预付账款,贷:银行存款。借:库存商品,贷:预付账款 —暂估借:库存~负数,贷:预付~暂估负数借:库存~,应交税费-应交增值税(进项)贷:预付账款
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2023-12-05
销售商品的消费税,怎么做分录,这样对吗? 借:税金及附加 贷:银行贷款
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2022-03-28
请问老师,银行存款利息收入,是借:银行存款 借:财务费用,还是贷:财务费用
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2020-07-04
支付了手续费,分录做: 借:其他应付款 100 贷:银行存款 100 支付是银行手续费
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2020-07-19
请问社保局每月扣款的个人承担的大额医疗费可以税前扣除吗?
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2020-06-06
6.6已报名初级版 学员介绍的 后期考注会 2017-9-7 10:34:47我们作为销售方,和别人签了52万的购销合同,对方订货时预付了90%的货款给我们,就是第一次应付我们468000元,但对方扣除了我应付的1.2%中标服务费6400元,所以我们收到的第一笔款是461760元(468000-6400),货已经完成交易了,对方承诺给我们付尾款(10%尾款共52000元),我想问一下,我们给他们开发票,是开五十二万的全额发票,还是开已经扣除掉服务费的513760元?
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2017-09-07
预收账款含税吗?不理解,我理解是:借:银行存款,贷:预收账款,借:预收账款,贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税额?
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2020-02-07
计提教育费附加的时候是借:税金及附加 贷:应交税费科目吗?实缴的时候是借:应交税费 贷:银行存款吗?
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2020-10-14
2020的会计科目错误,之前分录是借;制造费用,贷,银行存款,我现在更正,直接借财务费用,贷制造费用可以吗?
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2022-03-29
加计10%的会计分录:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 贷:其他收益
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2019-04-26
银行贷款利息现在还需要每月计提吗?借:财务费用 贷:应付利息 对吗?
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2017-03-11
退个税分录,贷:应交税费个人所得税红字 贷: 银行存款这个分录对吗
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2020-09-01
有哪些网上发票认证软件好用,用那个诺言的总是会出
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2019-02-21
老师帮我看一下权责发生制分录是否正确: 1、收到张三定金 借:库存现金/银行存款1000       贷:预收账款——张三1000 2、签订合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:银行存款5000     贷:预收账款——张三5000 借: 应收账款-张三4000 贷: 主营业务收入4000 3、支付工厂货款 借:预付账款——货款4000        贷:银行存款4000 4、商品到库 借:库存商品4000     贷:预付账款——货款4000 5、发出安装后确认收入并结转成本 借:主营业务收入——10000 贷:预收账款—张三6000      应收账款-张三4000 借:主营业务成本7000 贷:库存商品4000     销售费用——工资2000     销售费用——运输费1000
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2020-03-04
公司建设期间伙食费,农民工工资,个人承包工程款未开票会怎样?
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2020-07-13
租房款现金支付没有发票,借:管理费用——福利费 贷现金!
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2017-12-29