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计提工资需要附工资表吗,还是支付的时候才需要附工资表
1/2217
2016-09-17
6月计提6月社保,贷:应付职工薪酬-各社保,比如100元,7月银行扣款 单位部分100元,但因员工月初离职,从工资扣除其单位部分,比如5元。我7月做付社保的时候,1.借:应付职工薪酬-各社保(单位) 95,其他应收-个人5,并冲计提,借:应付职工薪酬-各社保5;这样对吗?还是7月直接借:应付职工薪酬-各社保100
1/918
2018-07-24
工资表应付工资多算了,实际发放的时候扣回了,做账有个差额怎么处理 不是计提的问题哦 相当于多扣税了 应发工资表做多了,实际发放的时候扣回了 导致税多扣了 做工资凭证的时候应发哦工资就不平了
1/751
2022-06-01
代付工资算不算现金流量表中为职工支付的工资?
2/509
2023-09-16
公司代缴个人所得税,科目怎么下账?垫付的时候:借:其他应收款-个税 贷:银行存款 发放工资时扣下再做:应付职工薪酬 贷:其他应收款?
1/1115
2019-04-08
之前的科目只设置了应付工资,但是2020.1月工资表中扣除了社保的个人部分,那这个社保的个人部分,应该入哪个科目?还是说可以在2020.1月修改会计科目。改成应付职工薪酬,下设二级科目,工资,社保,公积金,年终奖,等等
1/876
2020-04-14
我想问问,工资按实际发放做的账,保险,公积金,个税都是扣除发的,就是员工领到的都是实际工资,个税缴纳,我们还要做账吗? 个税还要计提吗? 怎么做账啊!我已经计提了,现在应付工资是借方余额了,应付工资不能是有余额的。
1/770
2022-05-24
上月工资已计提,本月做工资表后,除了社保、公积金、个税,还加了一个同事应该补发的1100元,现做账计提的应付工资就多了1100元,该怎么办?
2/99
2021-07-06
老师,请问计提员工社保,单位承担的部分应该如何计提,借管理费用 贷其他应付款 好还是借管理费用 贷应付职工薪酬-社保 好,贷方用哪个科目合适 发放工资的时候,扣的员工个人承担的社保部分,应该如何做分录 借管理费用 贷其他应付款好还是借管理费用 贷应付职工薪酬-社保好 谢谢,我看网上有的说是贷方其他应付款,有的说是应付职工薪酬。我也有点晕了
4/1051
2022-03-04
小规模季报,零营业收入,但要个税发工资,填资产负债表: 负债填应付职工薪酬,资产填货币资金可以吗
1/1117
2020-01-06
应付融资租赁固定资产的租金不是 其他应付款么?
1/1531
2019-05-05
结算,本月份应付职工工资5万元,其中制造a产品的生产工人工资为35,000元,车间技术人员和管理人员工资为9000元,行政管理人员工资为6000元。
1/952
2022-10-22
现在注册资金认缴制,没有实收资本到位,但公司还是要发工资也有资金流动,如果资金不放在实收资本,借 银行存款 贷 应付账款,看可以不?
1/966
2017-11-06
请问残保金中上年在职职工工资总额是应付职工薪酬一工资 贷方的全年合计吗?上年在职职工人数怎么算?
4/1045
2021-08-26
发给包工头的工资,让他发农民工。没有发票账上走应付职工薪酬,代扣个税吗?按劳务报酬扣还是工资薪金扣?
1/892
2019-08-28
老师,我们发工资是用的老板娘的卡发的,老板娘给员工发工资从公司账户上取钱的时候,借:其他应收款 贷:银行存款 发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 这样写分录可以吗?
2/312
2024-06-20
请问下老师,别的公司转给我们,我们在转给个人代发员工工资,在外地开的外经证,搞的简易征收,这六十万是工人工资,我的这两笔分录应该怎么做,包括应付工资的分录应该怎么做
1/824
2019-07-15
老师,公司在筹备期,计提的工资分录:借:长期待摊费用-工资,贷:应付职工薪酬,这样先挂在账上。付款时再 借:应付职工薪酬 贷:银行存款(或库存现金)正式营业有收入时,,借:管理费用,贷:长期待摊费,是这样吗
1/733
2017-07-08
我公司招聘了50位临时工,现欲与某劳务公司签订代发工资协议。以后做帐的时候,是否可将劳务公司开来的发票金额放入“成本”里,而不入“应付工资”? 另,对方劳务公司是不是将代发的工资作入“应付工资”科目中? 谢谢。
1/768
2014-10-23
老师好,我公司收到厂家技术员交来的伙食费300元, 简化处理,不能作为收入,先做往来,挂其他应付款,月末充伙食费,我公司伙食费走应付职工薪酬-职工福利费,月末要计提的,那 我怎么才把这300元冲伙食费呢,分录怎么写
1/430
2020-09-01
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