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我们公司购进免税农产品,然后再原价给其他公司抵账,怎么做账?
1/349
2021-04-02
小规模纳税人,这个季度专票开错了,发票所有联次送回国税局(已经拍照留底),让下个月去退增值税(城建税已退),这个季度帐是不是照做。 还有一张专票,顾客退回,国税局让下次开票的时候去抵扣,这个季度没有抵扣,需要做账吗?下次抵扣的时候是不是所有联次得给国税局
2/823
2019-03-30
增值税专用发票重复开具且对方已认证抵扣是否还可以操作退税
1/993
2020-04-23
生产型出口企业 上期免抵税额申报附加税时当期收入不超过10万元教育费附加和地方教育费附加是否能享受免征?
1/1724
2019-03-04
冬笋免税,冬笋丝免不免税?毛豆免税,毛豆米免不免税?
1/1602
2021-08-17
一般纳税人购进的免税农产品能抵税吗?购进后不加工直接销售税率应该是多少?
3/2375
2021-05-19
你好,请问腊肉生产(一般纳税人)收到个体户开的鲜肉免税普票可以抵增值税税吗
1/1104
2022-01-17
综合题17/19 填空题(1/3) 某自营出口的服装企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为16%,退税率为13%。2018年8月份的生产经营情况如下: (1)从境内购入服装面料取得增值税专用发票,注明价款300万元。 (2)外购一栋办公楼取得增值税专用发票,注明价款1530万元。 (3)支付水电费取得增值税专用发票,注明增值税税额3万元,其中5%用于企业职工浴室和食堂。 (4)内销货物取得不含税销售额500万元,支付销售货物运输费用18万元并取得一般纳税人运输公司开具的增值税专用发票。 (5)出口自产货物取得销售额折合人民币700万元。 (6)进料加工出口货物耗用的保税进口料件金额100万元。 要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题。 17、(1)已知上期留抵税额为25万元的情况下,计算该企业当月采用“免、抵、退”法下的当期应纳税额。 免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 不应该是21+3 吗 怎么是18 反而要减
1/1768
2019-12-31
我这边出口金额是259124元,正税率跟退税率都是13% ,退税额33686.12元,这个完整的账务处理是什么样的
3/272
2023-08-28
买了货物10000 元增值税1700 出口14040含税价格 帮做下具体的退税和抵扣流程
1/592
2017-05-24
汇算清缴完我公司多缴了,税务局只让抵税不退税,帐务处理怎样做处理
2/1133
2017-06-04
16年11月购买的金税盘820。17年4月抵免,要调整以前年度损益吗?
1/691
2017-05-06
填汇算清缴报表里面有一个税额抵免优惠明细表,不知道怎么填
1/945
2017-05-15
老师,税盘减免的本期未抵扣,主表这一行是不是也应该填写数据
1/13
2023-07-11
公司购买娃娃,销售人员搞活动免费发放,专票的进项税能抵扣么
1/583
2019-03-22
请问老师汇算清缴A107050税额抵免优惠明细表是必须勾的吗这个表?
1/289
2023-05-12
老师,合作社开来的自产农产品销售发票,普票,免税的,可以抵扣吗?
4/320
2024-02-18
疫情期间,2月份的社保先是足额交了,但是3月的时候有政策说减免,现在钱已经退回来了,应该怎么做账呢,凭证后面应该放什么单据呢。
1/1421
2020-03-27
老师,之前社保交的钱,后来是部分减免,然后多交的钱就退回来了,那收到这个钱怎么做账
1/1245
2020-06-22
老师您好,发生出口货物10000元,国际海运费2000元的3种处理方法,请问哪种是最符合税局的做法:(1)报关单成交方式C&F价,报关单金额12000,收到国外客户汇款12000元(含国际海运费2000元),开发票12000元(0%税率),增值税申报时:免、抵、退办法出口销售额12000元;出口申报系统的出口物货离岸价为10000元;(2)报关单成交方式C&F价,报关单金额12000,收到国外客户汇款12000元(含国际海运费2000元),开发票10000元(0%税率),增值税申报时:免、抵、退办法出口销售额10000元,国际海运费2000元在未开具发票以计税方式“免税”0%税率申报;出口申报系统的出口物货离岸价为10000元;(3)报关单成交方式FOB价,报关单金额10000元,收到国外客户汇款12000元(含国际海运费2000元),开发票10000元(0%税率),增值税申报时:免、抵、退办法出口销售额10000元,国际海运费2000元在未开具发票以计税方式“免税”0%税率申报;出口申报系统的出口物货离岸价为10000元。[抱拳][抱拳]
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2019-07-01
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