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单位基建项目,用银行存款付给对方公司得审查费和检测费,这个借方写什么
1/431
2017-04-13
老师 您好 请问一下,用友T3怎么1,2月已经结账了怎么查询,怎么反结账反审核
1/1249
2019-06-17
老师在青岛市行政审批服务局提交了开办企业的申请,怎么查询有没有通过
4/790
2021-10-28
你好,都结账了,然后查凭证发现结转本期损益没有审核,怎么办,这会有啥影响?
1/1514
2021-12-08
之前红字信息表是审核通过才开的红字发票,现在发现变成已核销,待查证了,
1/885
2019-10-24
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/405
2024-04-29
老师,互联网游戏公司,因合同到期,有可能发生退还用户没消耗的点数。 1、账上是要计入预收账款吗? 2、用户没有消耗的点数这部分,不确认收入需要统计未消耗点数明细做备查吗?
1/364
2021-04-22
老师请问,我们审计出来调整会计报表,账务怎么调整,是上年还是今年?另外汇缴在审计之前已经做完了,审计报表改动部分怎么处理?
1/3847
2019-04-14
按资格审查要求提供2019年度财务状况报告(表)复印件 这个这个包括哪些表呢?
1/1357
2020-08-02
收到普票,已经入账,后来检查发现发票补合规退回开票方重开,我不用重新账务处理吧,直接拿到重开的发票附在之前的凭证后面就可以吧?
3/1776
2020-06-08
注册会计师在了解被审计单位控制环境时,可不必考虑的因素是( )。 A、被审计单位经营管理的观念和风格 B、购货交易是否经过正当批准 C、被审计单位的组织结构 D、被审计单位的人事政策
1/1123
2020-03-07
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/260
2024-03-22
老师:个税申报系统重新装了还能查找前几个月的申报数据吗?
1/741
2019-10-20
新办纳税人开业重复登记是怎么回事? 怎么查看新公司的税种
5/494
2024-12-01
老师,给你们技术提个意见吧,下载的视频每次重新进入后都要重头开始播放,而且不能快速往后拉,只能一点一点快进,实在不方便,希望能改进。
1/1351
2018-11-13
在审计过程中,发现被审计单位有一笔分录,借:预收账款 贷;营业外收入,后面只附了一张不详细的收据,这个审计风险是什么?
1/1031
2020-04-15
之前没有盘点库存,进货就是支出,卖出就是收入,现在重新盘点库存,要怎么做分录
1/1010
2019-03-28
老师,想重新把财务部整理好,按正规财务室做,我该如何一步一步着手啊,详细点点
2/709
2015-12-24
A注册会计师是甲公司2022年度财务报表审计业务的项目合伙人。在审计过程中,A注册会计师发现甲公司2022年度一些值得关注的事项如下: (1)经过了解,得知被审计单位管理层存在诚信问题。 (2)甲公司管理层的薪酬与利润增长的目标挂钩。 (3)2022年度该公司的存货跌价,大量积压。 (4)2022年10月,甲公司在建的办公楼被迫停工,且无法预计何时开工。 (5)丙公司要求银行预留印鉴应至少由两人保管。要求:假定上述事项独立发生,请逐项指出是否存在重大错报风险,请指出重大错报风险是属于财务报表层次还是认定层次。如认为是认定层次的重大错报风险,请指出最主要涉及财务报表哪一个报表项目的哪一个认定
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2023-06-29
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
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2023-08-20
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