2021 年 12 月 31 日甲公司“应付账款”科目贷方余额为 300 万元, 其中明细账借方余额 100 万元, 贷方余 额 400 万元, “坏账准备”科目中与应收账款有关的金额为 30 万元, 与预付账款有关的金额为 10 万元。假定不考 虑其他因素, 2021 年 12 月 31 日甲公司资产负债表中“预付款项”项目的期末余额为( )万元。老师帮解析下步骤
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2022-03-07
年末,应收账款借方余额80万,预收–丙借方50万,预收–丁贷方35万,与应收账款相关的坏账准备贷方3万,问年末资产负债表里预收账款项目的余额多少
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2020-04-11
老师,这里的资产负债表上的应收/应付账款;预收/预付账款栏为什么是直接填列的 应收账款不是=应收借+预收借-坏账准备 应付账款=应付贷+预付贷 预收/预付也一样 为什么这里都是直接填列的
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2018-06-15
老师,看不懂如果这个计提跌价准备公式没记住,能告诉我,之后的账务处理该怎么走吗?
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2024-03-23
老师,其他债权投资也是按公允价值计量的,为什么要计提减值准备?
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2019-08-04
为什么已计提的固定资产减值准备会影响固定资产折旧?
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2020-03-19
期末债权投摊余成本不用减已计提的减值准备吗(若存在)
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2024-06-28
计提减值时存货跌价准备和资产减值损失都是要增加吗
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2022-11-27
请问实际发生的坏账需要去税局备案吗?
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2020-03-25
老师,年末对应收账款和其他应收款的坏账计提需要怎么做呀得出需要计提的数,凭证怎么做呀
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2024-01-10
设甲公司下年度的应收账款的逾期天数均为30天以上但不足90天,假定坏账准备率为10%,坏账准备账户期初无余额,各年有关资料如下:(1)2018年12月31日,甲公司应收丙公司的账款余额为200万元。(2)2019年6月30,甲公司应收丙公司的销货款实际发生坏账损失5万元。(3)2019年12月31日,应收丙公司的账款余额为120万元。(4)2020年1月20日,甲公司收回2019年已转销的坏账4万元,已存入银行。要求:不考虑其他因素,根据上述业务做出相关账务处理。
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2023-03-23
资料三计算c资产组各项设备应计提的减值准备金额,用不用按照剩余使用寿命的加权平均计算
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2021-04-27
东大公司将一台原价1000万元的生产用设备卖掉,该设备已计提折旧400万元,计提减值准备240万元。设备销售价款500万元,增值税率17%.要求:编制该公司处置该设备的会计分录。
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2023-06-15
老师,我是要先结转本期的凭证,生成新的一期后,在固定资产模块里面操作计提减值准备这样吗?还是点击计提折旧,但是提示已过账
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2016-03-18
以前会计计提有坏帐,坏帐那有1百多元的余额,我接手后一直都不计提了,我想把原来的坏帐余额调为0可以的吗,如果行的话要怎么调
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2019-04-29
2011年应收账款余额有100万,计提了坏账10万,那么 2011年资产负债表日应收账款填90万;2012年实际发生坏账3万,那么2012年资产负债表日应收账款填90万;2013年应收账款借方余额120万,计提坏账12万,那么2013年资产负债表日应收账款填108万;请问老师对么
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2016-12-26
固定资产账面净值=原价-累计折旧。如果有固定资产减值准备,是否还需要减“减值准备”?
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2024-05-08
我有两个固定资产,被审计老师计提固定资产减值准备,由于我没有及时在账上做终止计提折旧,已经多计提一年的折旧,现在净值为负数 我应该怎么办
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2023-11-27
计提福利性的备用金,你们怎么做账
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2017-01-23
我有两个固定资产,被审计老师计提固定资产减值准备,由于我没有及时在账上做终止计提折旧,已经多计提一年的折旧,现在净值为负数 我应该怎么办
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2023-11-27