请为我付款一笔费用因发票未收到,借:其他应收款 贷:银行存款 后因为付款方名字在支付网银时输错收到退款,借:银行存款 贷方是什么科目
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2015-12-14
老师,吸收合并下,合并方公司的会计分录 借:固定资产 贷:实收资本 。而控股合并下,合并方公司的会计分录 借:长期股权投资 贷:实收资本 对吗?
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2020-07-18
公司原来内账是简单的流水账,今年购买学堂快账,在录入期初余额,借贷方不平,如何操作,把借贷方的差额记在本年利润账户,这样做行不
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2018-03-13
如果财务费用-手续费是10元,财务费用-利息收入是4元,那科目余额表里面财务费用那一行怎么填写,写借贷方都是6还是写借贷方都是14
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2017-03-08
教育费附加贷方有余额0.02,地方教育费附加借方有余额0.01.分录怎么写,把它调平
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2020-08-03
本公司是销售方☞只有一张发票借:应收贷:主营业务和销项税有发票有银行借:银行贷:主营业务和销项税
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2019-03-22
建筑公司,收到工程款时借:银行存款,贷:预收账款,现在给对方开具建安专票,借:预收账款,贷记什么科目合适?
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2019-01-28
老师,我新借了一个单位他的应交税费借方余额,但是我怎么填系统都是在贷方,启用账套不成功
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2022-11-23
老板给公司打钱,计入借方银行存款 贷方其他应付款,并且其他应付款为正数,那他是借款还是还款
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2022-08-09
老师,请问在建工程下面列的明细科目都在借方,要转为固定资产的话,在建工程是计入贷方还是用负数形式计入借方?如果在建工程是计入贷方,那么下面的明细科目我是用的十七栏明细账本登账的,里面没有贷方可登账啊?之前的季度利息收入冲减费用,我都是借:银行存款174.03,借:长期待摊费用-174.03。
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2015-08-03
老师,请问我现在计提所得税,是在计提前,结转一下损益,看一下本年利润的借贷方金额,算一下借贷方差额,然后用差额乘以所得税税率计算吗
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2018-12-29
后面那个总账的余额怎么填,算下来是负数,要加负号吗?还有余额前的借或贷是根据前面的借方和贷方来写,还是根据后面的余额的来写?
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2019-05-22
1.所得税费用、财务费用明细账,借贷方向,以及t字型账户的期初余额借贷方向。 2.期末余额是否都与期初余额一致? 3.图片中的是否正确
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2020-06-21
老师我问个问题,稽查局叫我们补缴以前年度税款,借方可以是未分配利润,贷方是已交税金-销项税。 缴纳时:借销项税,贷银行存款吗?这样可以不
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2021-01-07
老师,请问我们有收回代客户付的运费,一开始做了销售费用,现在收回,我可以做贷:库存现金 贷方红字 吗?还是必须做借:库存现金 借方正数?
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2019-07-24
您好 老师问一下利息收入直接冲减财务费用的嘛 但是我公司没有财务费用 结转损益时候 借 本年利润 贷 财务费用 的借方负数还是 贷方啊?
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2019-02-28
老师,上月应做预收款的分录做成了收入,这月开了发票才应确认收入,我可以直接做成借方主营收入借应交税费贷方红字金额,贷预收账款吗?
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2018-12-03
老师,应收账款的借方余额表示对方差我们的款,贷方余额表示我们差对方的票。 那预收账款,应付账款,预付账款,其他应收款,其他应付款的借贷方分别表示什么了?还希望老师分别列式一下。
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2021-05-23
为什么定额备用金的处理方法是借:费用,贷:库存现金,而不是贷其他应收款
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2019-04-23
1、3月银行收到货款借:银行存款。 贷:预收账款4月开发票借:预收账款。贷:主营业务收入 应交税费-增值税2、3月开发票给对方借:应收账款。 贷:主营业务收入。 增值税4月收到货款借:现金。 贷应收账款对吗?
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2017-05-24