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根据市局要求,需要企业提报上半年利润表及增值税纳税申报表,在哪里打印,详细说明下老师
1/514
2020-07-27
公司未有收入时购进的税金记了应交税费~应交增值税~进账税额,那现在有收入而且认证了,这个税金要怎么做账务处理
1/699
2019-06-06
企业所得税年报职工薪酬明细填写后金额都调增了 怎么弄?这样我要交税可是我都是亏损的为什么要交钱 要怎么做
1/2331
2020-05-26
往来应收账款登记明细账需要根据哪些记账凭证登记明细账?应收账款建账是怎么建的?
1/1933
2017-08-17
预收账款都需要预交增值税?
1/1977
2018-07-25
内账交的增值税入什么科目
2/2297
2016-07-01
转出未交增值税的账务处理
1/935
2020-04-29
外账交增值税为什么不影响损益 内账交就影响?
2/1418
2016-07-01
老师:你们做内账的时候做应交税费-应交增值税这一个科目吗?我是接手别人的,我以前内账不记。就含税价一起做账。比如借原材料有专票我也只做一笔借原材料贷应付账款或银行账款。之前的人做了有进项所以我后面也做了。可是到了交增值税的时候发现内账上的与外账上的不一样。我该怎么处理这一现象呢?因为我需要交的增值税是通过银行扣款的嘛,内账上的转出未交增值税应该和外账上一致才对。可现在不一样?
2/1068
2021-08-04
老师,是加工厂,不是公司,一般纳税人,要交什么税,明细说,
3/715
2019-08-17
某公司应收账款总账有两个明细账户,分别是A和B,期末应收账款总账借方余额为48000元,其中A明细账借方余额15000元,那么B明细账余额是不是48000-15000?
1/1702
2020-11-08
本月进项大于销项。但是有进项税额转出。是不是需要把进项税额转出做账借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税。也就是说这个月需要交的增值税就是进项税额转出的金额
1/803
2018-11-28
企业连续三年亏损,上交自查报告后税务局要来查企业总账和明细账,具体查哪些方面呢?
1/1708
2020-11-30
老师,一般纳税人,当销项大于进项时,分录第一步: 借:应交税费一应交增值税一销项10 应交税费一应交增值税一转出未交增值税5 贷:应交税费一应交增值税一进项15 第二步 借:应交税费一未交增值税5 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税5 这样做对不对
1/342
2021-07-06
没有什么应交增值税--销项,应交增值税--进项,应交增值税--未交增值税,来回转回的这种二级科目吗
2/7
2024-10-17
老师,工商年报中的增值税额是填纳税申报表中的应纳税额合计还是本期已交税额?(个人感觉是应纳税额)12月的未交增值税是2024年的一月份缴纳的。这个应该算是2023年的增值税的吧?电子税务局的完税证明上增值税的实缴金额就是纳税申报表中的应纳税额合计。工商年报中的纳税总额是不是完税证明上的合计数?
2/397
2024-03-18
请问,建筑业跨区域预交增值税在月增值税申报时怎么填写才能抵扣?我对这块不懂,求详细步骤!有酬金,万分感谢
1/2329
2020-01-14
请问:金马商贸公司正常营业期6。1例中,上交上年末增值税为什么放在已交税里核算呢?不明白,是不是应该放在未交增值税科目核算呢
1/509
2014-12-24
刚才看一组分录,结转增值税时,上交本月增值税时,借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款 当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
1/1287
2017-07-03
老师您好!月末结转进项、销项税额的分录是这样做的吗?如果我进项大于销项是不是从第三步就不需要做了。 1、结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 4、实际交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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2019-04-08
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