老师,原来的分录是,借:库存商品 借进项税 贷:预付账款 这张进项票在当月已经用来认证抵扣了,次月冲红了,在次月怎么分录呢??
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2022-09-28
如果6月份暂估购进1000吨*1500甲醇未收到发票,7月份收到购进A公司甲醇发票,冲暂估红字的:借:原材料-甲醇1000吨,贷:预付账款都是红字的。但是到8月份的时候发现应该冲B公司,等8月份的时候,B公司开进项甲醇发票1000吨*1500元,我做的是:借:原材料,进项税,贷:预付账款,我怎么在8月份调7月份冲错的
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2016-10-05
付下季度房租,借:预付账款~租赁费,贷:银行存款。摊销时,借:管理费用~租赁费,应交税费~进项税,贷:预付账款……对吗?
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2017-09-08
收到电子汇票做预收款需要开发票吗?
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2020-10-22
收到预收款一次性开票所得税怎么算
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2023-02-25
收到预付款,产品没交付,能确认收入吗?
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2020-06-02
建筑企业预收账款不需要确认收入吧
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2021-10-29
小黎老师,我这个是按1344293来确认进度款吗,是不是借,应收账款,贷工程结算和待转销项税额
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2019-09-26
借:应收账款×单位 20938 贷:应收账款×单位 18529.2 销项税额 2408.8
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2022-01-10
进货先付款后发货的,先做的预付款,然后收到货做付款单的时候选择使用预付,款都结清了,查应付明细,显示已付款没有,怎么把账调平
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2019-04-30
老师公司有一笔95万元的预收款,已经快两年了一直还没有开发票出去,因对方实际需付的工程款不止这个数,今年还起诉了对方,但是还是还不知道着落,因这95万元挂在预收账款科目时间长了我觉得可能会引起税务的注意,我想申报未开票收入,后期万一对方要票的时候在实际开票给对方,但是具体操作自己还是有点含糊,麻烦老师在账务处理及税务申报这些方面指点一下。
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2025-05-29
我想问一下,劳务公司收到第二次工程款,但是对方不要求开票,是不是记在预收账款
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2021-10-10
老师,公司之间借款,不想支付利息,如果采用预付款的方式,将这笔钱借我们资金周转一下(后期要归还的),我公司应该计入什么科目?其他应付款还是预收账款啊?
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2022-11-10
装饰公司,接一个装饰工程,异地,现在收到工程款3876799元,预缴什么税?税款麻烦帮算一下可以吗?
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2017-05-22
老师,4号预付A产品款项给供应商,8号A产品收到入库,9号A产品被我们销售出去,14号才收到A产品发票,发票日期是14号借:预付账款贷:银行存款借:库存商品贷:应付账款-暂估款 借:应收账款贷:主因业务收入 应交税费-应交增值税(销)借:应付账款-暂估款贷:库存商品 这样对吗
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2017-10-21
老师,多付了①借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 预付账款 贷:银行存款;对方退回多付款项②借:银行存款 贷:预付账款。这两笔分录这一做到一笔吗借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 银行存款,贷:银行存款
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2023-04-04
您好 ,老师。1、支付的预货款,还没有收到发票和货。不设置预付科目。应该借:应付账款 贷:银行存款。2、支付预付款没有收到发票收到货了怎么入账。3、货款已支付,收到发票 货怎么入账?请老师帮忙解答,谢谢!
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2020-12-02
上月收到预付款,本月开全款发票,但还没收到尾款的会计分录
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2018-11-29
老师,我这个是按1344293来确认进度款吗,是不是借,应收账款,贷工程结算和待转销项税额,然后结合第一张图回答第二张图的问题
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2019-09-26
上月确认待转销项税为10,本月确认待转销项税额5,实际开票销项税额是20,那多出来的5可以确认应收账款吗
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2021-12-02