你好老师!单位便民彩钢房造价13万,不请事务所审计,内部审计可以吗?
2/827
2016-06-02
老师你好请问 财产清查的内容和方法、财产清查结果的账务处理
2/930
2022-02-28
老师,红字信息单说上传审核后不能撤销,我点错了,点了撤销,找不到了,这个到底是在还是不在啊
2/210
2023-03-22
请问老师,22年度审计报告中的财务报表有改动,第一季度报税务局财务报表时是填写审计前的数据还是填审计后的数据?
1/626
2023-07-20
想咨询你一个问题,20年企业所得税审计后,审计有调整分录,我要根据审计调整的分录做进当期5月的凭证里做调整吗
1/793
2021-06-04
辽宁省锦州市小额剪贴发票是过期发票吗?网上查询没法查询这。
1/370
2017-06-20
注册会计师如何确定执行审计业务所必需的审计资源的性质,时间安排和范围?
1/1542
2015-10-20
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
1/1458
2015-12-27
那就是老板在各地都有注册自己的公司,将某地的公司承包给他人经营,自己还是法人还拥有99%的股权,承包给别人,现在要审计是否存在财务上的风险,主要往哪几个方面入手审计?
1/288
2021-03-12
收购公司的坏账准备数大于其他应收款账面价值,出报表该如何处理。之前的数据是无法找到了。我问了之前的会计,他只知道是审计审核出来的坏账准备多了,但不知道具体原因。
2/515
2022-04-20
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/260
2024-03-22
"(1)丁公司确认与固定资产弃置费用有关的预计负债。2020年,由于技术进步,预计弃置时点发生变动而引起预计负债估计数较以前年度大幅增加,A注册会计师要求管理层进行追溯调整。 (2)2020年,戊公司管理层将投资性房地产的评估方法由市场法转为收益法。A注册会计师向外部评估师询问,了解到收益法也属于经认可的计量技术,据此认可了管理层作出的变更。 (3)己公司因某项诉讼确认的大额预计负债在本期无变动。管理层解释,该诉讼在本期无任何实质性进展。A注册会计师拟利用以前年度的审计证据,认为无须在本期实施进一步审
1/282
2023-03-01
你好,老师,新建加油站发生的测绘费是否可以抵扣,进什么科目,并且设计图审查费,绿化带占用费,开道口工程费用是否都计入在建工程
3/428
2022-06-07
有人知道天职国际会计师事务所在2022年上半年,上市公司中收取的审计验资费用中位数和平均值是多少吗?或者这个数据要怎么查吗?
1/570
2022-10-11
公司所有预付款审计预算、财务付款人员均未进行有效审核,基本是业务员报多少付多少,不需要提供任何凭证,询问财务,财务说采购量大,而且他们不接触业务,无法也不可能审核,这个问题该如何解决?
1/1076
2017-06-07
自然人电子税务局扣缴端 1:在其他电脑上,采集信息人有已经点击报送 2:更换其他电脑后,采集信息重新录入人员后,需要重新点击报送吗?
1/5947
2020-04-14
如果想要查询这种操作是否合法,是不是要去国税网查税种核定?
1/484
2018-09-29
查看一个公司的账有没有问题?是否规范?合不合法?主要查看什么?
1/765
2020-05-21
下列属于项目合伙人应当在签署审计报告前执行的工作的有(  )。 A.复核审计报告 B.复核财务报表 C.实施项目质量复核 D.如果存在关键审计事项,复核对关键审计事项的描述
1/1524
2021-06-17
一般纳税人进项不够,用自己的另一个一般纳税人公司开点进项进来,没有实际业务,会把稽查到么,两家不是同一个法人
1/451
2019-11-29