审计过来年审,给他们买中饭的费用记在什么科目
1/677
2019-01-02
审计出具前三年的审计报告,需要调整账面与审计报告里的财务报表数据保持一致吗?哪些科目需要调整?哪些不需要调账?
6/3701
2021-07-17
如果实施进一步审计程序获取的审计证据与之前作出风险评估所获取的审计证据不一致,为什么应当修正风险评估结果》?、
1/1425
2022-05-13
下列有关书面声明的说法中,错误的有(  )。 A.某些特定的书面声明可以考虑在审计报告日后获取 B.适用时,书面声明包括治理层向注册会计师提供的书面陈述 C.注册会计师无法就某投资的意图获取其他审计证据,拟将有关该项投资意图的书面声明视为充分、适当的审计证据 D.为了证实口头询问的答复,注册会计师可能向管理层和治理层获取书面声明
1/395
2024-06-24
这张普票,第一次打印打印机卡住了,又重新打印,上边二维码和右边代码有点重,可以用吗
1/1487
2019-12-10
老师今天老板告诉我他打给公司的款是借他私人的,现在要求还给他,当时他没有告诉我是借给公司用的我还以为是公司的注资款,这样在外账中实收资本一下少几百万,税务方面会有什么说法吗,会不会是认为股东在抽逃资金呢 我记得我做原来一家公司的会计的时候也出现 了这个情况,在做审计报告的时候,对方就问了我这个问题说是不是有股东抽逃了资金 怎么实收资本减少了,我就告诉他们有股东撤资了 那怎么做呢 对正好在外账库存现金有点对不上 因为之前取备用金发工资,但是我当时全部做的是3500的基数 这样现金就需增了 我的意
4/1423
2016-12-30
单位基建项目,用银行存款付给对方公司得审查费和检测费,这个借方写什么
1/431
2017-04-13
老师 您好 请问一下,用友T3怎么1,2月已经结账了怎么查询,怎么反结账反审核
1/1249
2019-06-17
老师在青岛市行政审批服务局提交了开办企业的申请,怎么查询有没有通过
4/790
2021-10-28
之前红字信息表是审核通过才开的红字发票,现在发现变成已核销,待查证了,
1/885
2019-10-24
你好,都结账了,然后查凭证发现结转本期损益没有审核,怎么办,这会有啥影响?
1/1514
2021-12-08
1.甲公司是ABC会计师事务所的常年审计客户。A注册会计师担任甲公司2017年度财务报表审计项目合伙人,B注册会计师担任项目质量控制复核人,2018年2月20日A注册会计师出具了审计报告,2018年2月25日甲公司对外报出2017年度财务报表。在审计工作完成阶段,注册会计师遇到以下相关事项: (1)根据复核计划,审计项目经理复核了审计工作底稿,A注册会计师复核了财务报表和拟出具的审计报告,确信获取了充分、适当的审计证据。 (2)在审计过程中,A注册会计师要求项目组成员之间相互复核工作底稿。 (3)2018年2月22日,B注册会计师随机选取若干份工作底稿进行了复核,没有发现重大问题。 (4)在财务报表报出前,A注册会计师获悉甲公司2018年1月10日发生了一笔大额销售退回,因此,要求管理层修改财务报表,并于2018年2月25日重新出具了审计报告。管理层于2018年2月26日批准并报出修改后的财务报表。 (5)2018年2月28日,A注册会计师通过证监会获知,2018年2月20日甲公司上年度的未决诉讼已经判决,并且支付了大额赔偿款,A注册会计师与管理层和治理层讨论了该事项,并且确定财务报表
1/39374
2019-06-23
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/260
2024-03-22
老师,审计顺便和逆查不知道怎么区分,明白顺便是由证到账,但具体的题目中出现的,什么是证什么是账不清楚 比如,从诉讼事项清单到相关的文件记录,这是顺便还是逆查啊 再比如,从实物到出发开始查,是顺便还是逆查啊,类似这种的分不清
1/1510
2021-07-16
A注册会计师是甲公司2022年度财务报表审计业务的项目合伙人。在审计过程中,A注册会计师发现甲公司2022年度一些值得关注的事项如下: (1)经过了解,得知被审计单位管理层存在诚信问题。 (2)甲公司管理层的薪酬与利润增长的目标挂钩。 (3)2022年度该公司的存货跌价,大量积压。 (4)2022年10月,甲公司在建的办公楼被迫停工,且无法预计何时开工。 (5)丙公司要求银行预留印鉴应至少由两人保管。要求:假定上述事项独立发生,请逐项指出是否存在重大错报风险,请指出重大错报风险是属于财务报表层次还是认定层次。如认为是认定层次的重大错报风险,请指出最主要涉及财务报表哪一个报表项目的哪一个认定
1/763
2023-06-29
老师,互联网游戏公司,因合同到期,有可能发生退还用户没消耗的点数。 1、账上是要计入预收账款吗? 2、用户没有消耗的点数这部分,不确认收入需要统计未消耗点数明细做备查吗?
1/364
2021-04-22
我是百货超市,原来给我办的是查账征收,每月发票20万元左右,现在想改定额的话,就是每月不超过8万免税,那么超过起征点后税如何计算增值税?像现在我这样一般小纳税人增值税税率是多少?改好还是不改好呢?
1/842
2019-03-13
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/405
2024-04-29
要贷款,报表自己改的,审计可以提供这样的报表吗,审计都要什么资料
1/394
2019-03-07
审计除了保留意见,老板让我去看这份审计报告有没有问题,要怎么看?
1/371
2021-04-22