9.对于财务报表审计业务, 在决定是否信赖以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据时, 下列各 项中,注册会计师通常无须考虑的是( )。 A.控制发生的频率 B.控制是否是自动化控制 C.控制是否是复杂的人工控制 D.控制在本年是否发生变化
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2024-02-07
已通过会计人员信息采集审核,什么时候可以报名中级会计考试?
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2019-03-14
可以用年度审计报告作为依据调账吗 如果可以 会计分录怎么做
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2019-03-12
我CPA过了审计那一门,应该是可以抵扣当年的会计继续教育的吧?
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2024-01-11
控股形成的长期股权投资,审计费这些应该计入初始投资成本吗?
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2019-01-27
下列关于进一步审计程序的说法中,不正确的有( )。 A、注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试 B、注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高,需要实施实质性程序的范围越小 C、无论选择何种进一步审计程序方案,注册会计师都应当对所有重大的各类交易、账户余额和披露设计和实施实质性程序 D、当针对其他控制获取审计证据的充分性和适当性较低时,测试该控制的范围可适当缩小
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2020-03-07
应付账款呆账如何处理 审计报告已出,要求处理 会计分录是什么
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2022-05-17
由于少计提存货跌价准备导致虚增收入的审计调整分录怎么做
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2023-03-06
计提的坏账准备可以在计算所得税时扣除吗?需要税务局审批吗?
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2017-07-04
会计事务所出具审计报告后,给我发的调整分录需要我去调整吗?
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2021-04-20
素例分析 润元会计师事务所申计铜绣公司2018年财务报表,计项目组在审计工 作底稿中记录了与函证相关的审计情况,部分内容摘录如下; 《1)乙公司是锦绣公司的非重要客户,在锦绣公司购买了价值较低的产 品,除此以外,与乙公司没有其他业务关系,审计项目组认为,该应收 账款账户对财务报表不重要,未对该账户实施函证程序,且在审计工作 底稿中说明了理由。 (2)审计项目组经评估认为银行存款的重大错报风险较低,对锯绣公可 2018年11月30日的银行存款余额实施了的证未发现差异。2018年12月31 日的银行存款的余额较11月30日无重大变化,审计组据此认为已对年末 银行存款余额的存在认定获取了充分、适当的审计证据,
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2023-03-24
会计中的资产负债表日后事项和审计中的期后事项是一样的吗?
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2021-08-20
,年底得未分配利润,可以等到会计事务所出审计报告后,再分配吗?
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2017-09-08
上年税费计提多了,企业在1月直接给冲回了,审计应该怎么调整
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2019-04-23
审计事务所询证往来款,回函率要求70%以上,这个70%是怎么计算的?
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2017-11-09
老师,第四题为什么选D?法律服务费审计费不是计入管理费用吗?
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2021-05-05
小规模纳税人年初还需要会计师事务所出具上年度审计报告吗?
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2017-01-08
建设办公楼前期的审图费、设计费等费用,计入费用还是在建工程?
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2025-07-22
"下列有关整合审计的说法中,正确的有(  )。 A注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规 B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度 D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期"
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2023-03-07
老师,请问您知道要去人家各个工业厂里做账,我们是个代账公司,每天像跑外勤一样,有哪些利弊吗
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2020-04-27