现金折扣销售,可按折扣后的金额作为销售额计算增值税吗?
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2015-11-07
扣除类调整项目中,税收金额为啥是103900元
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2021-05-26
开具的发票金额要交税吗
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2019-06-30
老师您好 我们公司专票面额100万的 最近因为开的单张发票金额较小,同时每月都增票, 税务说要降为10万的, 请问降额后 对我们公司有什么影响? 除了我开票份数多了 还有别的影响吗
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2016-08-26
报税是以实际收入报还是以开票金额报呢?一直以开票金额报会怎么样呢?
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2022-03-08
第三季度发票金额超出30w,第四季度如果开出20w,第四季度要交税么?
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2019-10-23
第30行,扣除类调整项目其他税收金额820万,调减金额820万都包括什么呢
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2021-09-01
请问工程防护栏杆包工包料,制作及安装,税收是几个点,具体包含哪些税点清单,如果有开材料税要能抵扣栏杆的税收金额吗
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2020-03-14
每月缴税是按照发票金额还是按照利润
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2017-08-01
设备款35100,实际收款41500,对方要求扣税点后退钱,应退多少钱?开票金额为41500,税点13
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2020-06-16
留底税额抵欠税,分录怎么写 欠税大于认证的进项税 进项6万 欠税7万 抵扣完缴纳1万怎么写 借 应交税费-应交增值税-进项税额 6万 转出未交增值税 1万 贷 应交税费-未交增值税 7万?
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2021-04-20
假如进项9万,销项10万,分录这么做对吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额10万 贷:应交税费-应交增值税-进项税额9万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万。 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1万 贷:应交税费-未交增值税1万
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2020-07-10
老师你好,我们是一个小微企业,增值税销项税额不满10万增值税是减免的,到月末的时候是否把销项税额和减免税款都转到应交税费一应交增值税一转出未交增值税中,能否直接做借:应交税费一应交增值税一销项税额,贷:应交税费一应交增值税一减免税额。
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2019-09-19
你好老师,在有进项也有销项的情况下,并且进项大于销项,可以这样综合结转吗?就是省略了分别结转到转出未交增值税比较大小的过程可以吗? 假设:进项-销项=100 分录如下: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额100 借:应交税费-未交增值税100 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税100
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2021-04-07
月末结转 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 下月交税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 这是销项税额大于进项税额的结转,那么请问老师如果进项大于销项呢?当时有进项税额留抵分录怎么做呀?
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2019-08-29
老师:每月: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 那么,应交税费—应交增值税(进项税额)和应交税费—应交增值税(销项税额),一直累计下去吗?谢谢。
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2019-07-18
老师,应交税费-应交增值税下面的进项税额、销项税额、转出未交增值税,这几栏的余额是不是会永远不断的一直增加下去?好像没有反方向的金额可以对应冲减。虽然“应交增值税”这个二级科目可以结平,但其中的每一栏的余额,怎么对应结平呢?谢谢!
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2016-01-27
应交税费—应交增值税—转出未交增值税12月份的帐没有结转,1月份结转可以吗?请问是借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷: 应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-转出未交增值税这样吗?
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2017-02-09
老师你好,转出未交增值税,待认证进项税需要先转到进项税额吗?还是说可以直接做分录了 比如: 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-待认证进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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2020-07-28
之前的会计做账时:应交税费-应交增值税-销项税额或进项税额 期末有余额没结转到转出未交增值税, 导致累计期末余额很大,怎么调整?
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2020-02-29